Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 20241029 učebné pomôcky 597,69 s DPH 2024000966 14.11.2024 SPORT PRO ŠKOLY.cz Kocjak invest, s.r.o. Spojená škola 14.11.2024
    Faktúra 8359589602 mobil 40,90 s DPH 14.11.2024 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 14.11.2024
    Faktúra 82500772 vybavenie MŠ 618,40 s DPH 13.11.2024 NOMIland,s.r.o. Spojená škola 13.11.2024
    Objednávka 82500772 vybavenie MŠ 618,40 s DPH 12.11.2024 NOMIland,s.r.o. Spojená škola 12.11.2024
    Faktúra 8412473077 plyn 2 930,45 s DPH 12.11.2024 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 12.11.2024
    Faktúra 20242251 potraviny 121,42 s DPH 12.11.2024 LEBECO s.r.o. Spojená škola 12.11.2024
    Faktúra 1917400145 odvoz odpadovej vody 225,00 s DPH 139/2024 12.11.2024 Obec Okoč Spojená škola 12.11.2024
    Faktúra 621/2024 služby technika PO 55,00 s DPH 138/2024 12.11.2024 P.O.TECH Richard Zomborský Spojená škola 12.11.2024
    Faktúra 7201257393 elektrina 1 893.52 s DPH 11.11.2024 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 11.11.2024
    Faktúra 502401862 potraviny 37,62 s DPH 08.11.2024 COOP Jednota DS Spojená škola 08.11.2024
    Faktúra 334821615 potraviny 77,93 s DPH 07.11.2024 HYZA a.s. Spojená škola 07.11.2024
    Faktúra 70946091 Zborovňa Komplet 2025 101,52 s DPH VK/15/08/007 06.11.2024 KOMENSKY,s.r.o. Spojená škola 06.11.2024
    Faktúra 4004076156 Új Szó 225,00 s DPH 144/2024 06.11.2024 DUEL-PRESS, s.r.o. Spojená škola 06.11.2024
    Faktúra 243874 splachovač 31,20 s DPH 137/2024 05.11.2024 HOBBY-Németh,s.r.o. Spojená škola 05.11.2024
    Faktúra 8747285497 plyn Veľký Meder 13,00 s DPH 05.11.2024 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 05.11.2024
    Faktúra 8747285720 elektrina Veľký Meder 29,00 s DPH 05.11.2024 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 05.11.2024
    Faktúra 670434641 potraviny 271,31 s DPH 05.11.2024 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 05.11.2024
    Faktúra 2024585 kuchynský odpad 45,00 s DPH 136/2024 05.11.2024 ZBEROL s.r.o. Spojená škola 05.11.2024
    Faktúra 20242178 potraviny 143,31 s DPH 05.11.2024 LEBECO s.r.o. Spojená škola 05.11.2024
    Faktúra P011512410702 potraviny 480,91 s DPH 05.11.2024 AG FOODS SK s.r.o. Spojená škola 05.11.2024
    << | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >> zobrazené záznamy: 701-720/7403
    • Kontakty

      • Odborné učilište internátne - Bentlakásos Speciális Szakiskola
      • +421315558117
      • - riaditeľka: Mgr. Ildikó Hrubá
        mobil: 0904 106 053
        - zástupcovia riaditeľky: Mgr. Eva Majerová, Mgr. Katalin Rácz
        +421315558117
      • Gorkého ulica 90/4, Okoč
        930 28 Okoč
        Slovakia
      • 00350206
      • 2021002214
    • Prihlásenie