Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 23/2024 školské tlačivá 460,63 s DPH 23.02.2024 ŠEVT a.s., Spojená škola 23.02.2024
    Faktúra 20240344 potraviny 116,86 s DPH 21.02.2024 LEBECO s.r.o. Spojená škola 21.02.2024
    Faktúra 22405926 vybavenie/nábytok ŠMŠ 617,50 s DPH NS24020477 20.02.2024 NOMIland,s.r.o. Spojená škola 20.02.2024
    Faktúra 24VF00012 koberce 852,51 s DPH 20.02.2024 DIEGO DS, s.r.o. Spojená škola 20.02.2024
    Objednávka 2/2024 kancelárske pomôcky 166,80 s DPH 20.02.2024 Zoltán Brinzik - Office Center Spojená škola 20.02.2024
    Objednávka 20/2024 koberce 852,51 s DPH 20.02.2024 DIEGO DS, s.r.o. Spojená škola 20.02.2024
    Faktúra 20240004 obehové čerpadlo 1 540,00 s DPH 9/2024 19.02.2024 Bálint Nagy Spojená škola 19.02.2024
    Faktúra 334712042 potraviny 187,98 s DPH 15.02.2024 HYZA a.s. Spojená škola 15.02.2024
    Objednávka NS24020477 vybavenie/nábytok ŠMŠ 617,50 s DPH 15.02.2024 NOMIland,s.r.o. Spojená škola 15.02.2024
    Objednávka 19/2024 servisné práce - STK - EK 608,55 s DPH 15.02.2024 Arpad Németh- Autoopravárske práce Spojená škola 15.02.2024
    Faktúra 8343729272 mobil 37,50 s DPH 14.02.2024 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 14.02.2024
    Faktúra 20240272 potraviny 118,14 s DPH 13.02.2024 LEBECO s.r.o. Spojená škola 13.02.2024
    Faktúra 2024-006 oprava UK 645,00 s DPH 164/2023 13.02.2024 KPmont, s.r.o. Spojená škola 13.02.2024
    Faktúra 1242201417 školské tlačivá 15,68 s DPH 28/2023 12.02.2024 ŠEVT a.s., Spojená škola 12.02.2024
    Faktúra 7122188401 elektrina 2 158,93 s DPH 12.02.2024 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 12.02.2024
    Faktúra 2230065413 PRENÁJOM zariadenie/ bizhub C250i Konica Minolta 87,60 s DPH 12.02.2024 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 12.02.2024
    Faktúra 1910400016 vývoz odpadovej vody 100,00 s DPH 12.02.2024 Obec Okoč Spojená škola 12.02.2024
    Faktúra 8403316562 zemný plyn 6 709.25 s DPH 12.02.2024 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 12.02.2024
    Faktúra 8343415147 pevná sieť 72,58 s DPH 07.02.2024 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 07.02.2024
    Faktúra 334697467 potraviny 180,84 s DPH 07.02.2024 HYZA a.s. Spojená škola 07.02.2024
    << | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >> zobrazené záznamy: 1101-1120/7405
    • Kontakty

      • Odborné učilište internátne - Bentlakásos Speciális Szakiskola
      • +421315558117
      • - riaditeľka: Mgr. Ildikó Hrubá
        mobil: 0904 106 053
        - zástupcovia riaditeľky: Mgr. Eva Majerová, Mgr. Katalin Rácz
        +421315558117
      • Gorkého ulica 90/4, Okoč
        930 28 Okoč
        Slovakia
      • 00350206
      • 2021002214
    • Prihlásenie