Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 334723650 potraviny 62,50 s DPH 14.03.2024 HYZA a.s. Spojená škola 14.03.2024
    Faktúra 8403327833 plyn 4 511,54 s DPH 14.03.2024 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 14.03.2024
    Objednávka 42/2024 softwareové práce 159,00 s DPH 14.03.2024 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 14.03.2024
    Objednávka 41/2024 hygienické potreby 138,68 s DPH 14.03.2024 Trend Hygiena, s.r.o. Spojená škola 14.03.2024
    Faktúra 1917400035 odpadová voda 125,00 s DPH 13/2024 13.03.2024 Obec Okoč Spojená škola 13.03.2024
    Faktúra 202416 členský príspevok 150,00 s DPH 31/2024 13.03.2024 Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska Spojená škola 13.03.2024
    Faktúra 8345526555 pevná sieť 36,80 s DPH 13.03.2024 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 13.03.2024
    Faktúra 2024067 kuchynský odpad 36,00 s DPH 12/2024 13.03.2024 ZBEROL s.r.o. Spojená škola 13.03.2024
    Faktúra 35/2024 oprava-zistenie závady 48,00 s DPH 12.03.2024 eKlíma s.r.o. Spojená škola 12.03.2024
    Faktúra 20240487 potraviny 21,41 s DPH 12.03.2024 LEBECO s.r.o. Spojená škola 12.03.2024
    Faktúra 670408346 potraviny 199,18 s DPH 12.03.2024 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 12.03.2024
    Faktúra 7181389831 elektrina 2 144,88 s DPH 11.03.2024 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 11.03.2024
    Faktúra 2230071596 PRENÁJOM zariadenie/ bizhub C250i Konica Minolta 87,60 s DPH 5004245 11.03.2024 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 11.03.2024
    Faktúra 8345208377 pevná sieť 70,84 s DPH 06.03.2024 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 06.03.2024
    Faktúra 1242201816 hospodárske tlačivá 269,50 s DPH 25/2024 06.03.2024 ŠEVT a.s., Spojená škola 06.03.2024
    Faktúra 502400304 potraviny 15,06 s DPH 06.03.2024 COOP Jednota DS Spojená škola 06.03.2024
    Faktúra 8737283839 zemný plyn 13,00 s DPH 04.03.2024 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 04.03.2024
    Faktúra 202400408 potraviny 51,10 s DPH 04.03.2024 FIBOR s.r.o. Spojená škola 04.03.2024
    Faktúra 2024-006 potraviny 152,00 s DPH 04.03.2024 H-KNAPP s.r.o. Spojená škola 04.03.2024
    Faktúra 8737284067 zemný plyn 13,00 s DPH 04.03.2024 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 04.03.2024
    << | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | >> zobrazené záznamy: 1061-1080/7405
    • Kontakty

      • Odborné učilište internátne - Bentlakásos Speciális Szakiskola
      • +421315558117
      • - riaditeľka: Mgr. Ildikó Hrubá
        mobil: 0904 106 053
        - zástupcovia riaditeľky: Mgr. Eva Majerová, Mgr. Katalin Rácz
        +421315558117
      • Gorkého ulica 90/4, Okoč
        930 28 Okoč
        Slovakia
      • 00350206
      • 2021002214
    • Prihlásenie