|
Faktúra |
36237736
|
potravinový tovar
|
72,58 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
Mäsocentrum s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.10.2013 |
|
Faktúra |
301718
|
potravinový tovar
|
62,12 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
14.10.2013 |
|
Faktúra |
9754705274
|
pevná sieť
|
30,19 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
9000703897
|
poštové peňažné poukažky
|
48,47 |
s DPH |
51/2013
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Slovenská POŠTA,a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.10.2013 |
|
Zmluva |
6573100647
|
poistenie motorového vozidla Peugeot Boxer
|
162,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.10.2013 |
|
Faktúra |
442/2013
|
BOZP
|
40,00 |
s DPH |
20/2013
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
08.10.2013 |
|
Faktúra |
7437121939
|
elektrina
|
743,03 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.10.2013 |
|
Objednávka |
60//2013
|
revízia elektroinštalácie
|
990,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - revízia Rudolf Kálmán |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
07.10.2013 |
|
Faktúra |
13VF10904
|
poravinový tovar
|
51,74 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.10.2013 |
|
Faktúra |
301682
|
potravinový tovar
|
65,35 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
07.10.2013 |
|
Faktúra |
591302731
|
potravinový tovar
|
11,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.10.2013 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
Zastrešenie terasy internátu a uprava povrchu
|
17 000.00 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
08.11.2013 |
20.12.2013 |
|
Algus s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
1132209975
|
školské tlačiva
|
27,22 |
s DPH |
45/2013
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
04.10.2013 |
|
Faktúra |
333254253
|
potravinový tovar
|
184,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.10.2013 |
|
Faktúra |
630/2013
|
požiarná ochrana
|
42,00 |
s DPH |
49/2013
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
03.10.2013 |
|
Faktúra |
2013/181
|
maliarské materiály
|
257,50 |
s DPH |
48/2013
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
02.10.2013 |
|
Faktúra |
13VF10573
|
potravinový tovar
|
18,48 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
20130839
|
potravinový tovar
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Mäsocentrum s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
20130840
|
potravinový tovar
|
28,08 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Mäsocentrum s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
670321814
|
potravinový tovar
|
153,59 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
01.10.2013 |