|
VO: Súhrnná správa |
220703
|
Zapletenie fasády severovýchodná strana budovy Spojenej školy Okoč
|
97 543.51 |
bez DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
|
Spojená škola |
|
|
31.01.2023 |
|
Faktúra |
8311193226
|
mobil
|
218,38 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
17.08.2022 |
|
Faktúra |
8211050297
|
mobilná sieť
|
70,57 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.06.2018 |
|
Faktúra |
7404570976
|
mobilná služba
|
75,42 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.05.2014 |
|
Faktúra |
8214124480
|
pevná sieť
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.08.2018 |
|
Faktúra |
8293740563
|
pevná linka
|
74,32 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.11.2021 |
|
Faktúra |
8213129402
|
mobilná služba
|
70,48 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
19.07.2018 |
|
Faktúra |
8212180287
|
pevná sieť
|
20,65 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.07.2018 |
|
Faktúra |
8762614482
|
pevná sieť
|
26,22 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.06.2014 |
|
Faktúra |
8370477589
|
pevná sieť
|
61,49 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.06.2025 |
|
Faktúra |
8341941376
|
mobil
|
37,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.01.2024 |
|
Faktúra |
8210055368
|
pevná sieť
|
21,47 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.06.2018 |
|
Faktúra |
3763625327
|
pevná sieť
|
26,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.07.2014 |
|
Faktúra |
7406542480
|
mobilná sieť
|
75,72 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
21.07.2014 |
|
Faktúra |
8343415147
|
pevná sieť
|
72,58 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.02.2024 |
|
Faktúra |
8209035404
|
pevná linka
|
72,85 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.05.2018 |
|
Faktúra |
3764770642
|
pevná sieť
|
28,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
08.08.2014 |
|
Faktúra |
8208047052
|
pevná sieť
|
22,63 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.05.2018 |
|
Faktúra |
1010704302
|
mobilná sieť
|
86,08 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.08.2018 |
|
Faktúra |
8341628030
|
pebná sieť
|
73,07 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.01.2024 |