|
Faktúra |
2013/0079
|
oprava plynového kotla
|
572,40 |
s DPH |
55/2013
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
Plynotherm Nagy Attila |
Spojená škola |
|
|
29.10.2013 |
|
Faktúra |
22013/04527
|
potravinový tovar
|
865,91 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.10.2013 |
|
Faktúra |
302013
|
Odborná prehliadka plynového zariadenia
|
145,00 |
s DPH |
56/2013
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
Csiba Pavol - revízný technik |
Spojená škola |
|
|
29.10.2013 |
|
Faktúra |
301812
|
potravinový tovar
|
79,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
28.10.2013 |
|
Faktúra |
92289
|
chloramin
|
244,80 |
s DPH |
54/2013
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
AQUILA L s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.10.2013 |
|
Faktúra |
591303044
|
potravinový tovar
|
11,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
591302872
|
potravinový tovar
|
13,40 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
23.10.2013 |
|
Objednávka |
56/2013
|
Odborná prehliadka plynového zariadenia
|
145,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
Csiba Pavol - revízný technik |
Spojená škola |
Mgr. Alžbeta Tomášová |
riaditeľka školy |
23.10.2013 |
|
Objednávka |
55/2013
|
oprava plynového kotla
|
572,40 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
Plynotherm Nagy Attila |
Spojená škola |
Mgr. Alžbeta Tomášová |
riaditeľka školy |
23.10.2013 |
|
Objednávka |
54/2013
|
chloramin
|
244,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
AQUILA L s.r.o. |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárla |
23.10.2013 |
|
Faktúra |
670323996
|
potravinový tovar
|
292,74 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.10.2013 |
|
Faktúra |
670324068
|
potravinový tovar
|
110,40 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.10.2013 |
|
Faktúra |
20135262
|
potravinový tovar
|
117,18 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
Ing.Michal Gögh- PROJEKT-MARKET |
Spojená škola |
|
|
23.10.2013 |
|
Faktúra |
301785
|
potravinový tovar
|
79,36 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
22.10.2013 |
|
Faktúra |
91-3-0003693
|
aSc Agenda Komplet 2014
|
350,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.10.2013 |
|
Faktúra |
201302
|
učebné pomôcky
|
602,45 |
s DPH |
53/2013
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
DKS - PAY SYSTEM,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.10.2013 |
|
Faktúra |
8320036884
|
vodné a stočné
|
206,96 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.10.2013 |
|
Faktúra |
50131595
|
potravinový tovar
|
283,48 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
15.10.2013 |
|
Faktúra |
670323417
|
potravinový tovar
|
175,77 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.10.2013 |
|
Objednávka |
53/2013
|
učebné pomôcky
|
594,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
DKS - PAY SYSTEM,s.r.o. |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárla |
15.10.2013 |