|
Faktúra |
400050
|
potravinový tovar
|
57,72 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
20.01.2014 |
|
Faktúra |
8320046126
|
faktúra za spotrebu vody
|
90,54 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
|
|
17.01.2014 |
|
Faktúra |
2014-0005
|
montáž elektrického vedenie
|
135,00 |
s DPH |
3/2014
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
Spojená škola |
|
|
17.01.2014 |
|
Faktúra |
2014-0004
|
revízia elektrických spotrebičov
|
620,00 |
s DPH |
2/2014
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
Spojená škola |
|
|
17.01.2014 |
|
Objednávka |
7/2014
|
technika PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárla |
16.01.2014 |
|
Objednávka |
8/2014
|
maliarske materiál
|
110,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
05.02.2014 |
|
Objednávka |
6/2014
|
časopis ŠKOLA 2014
|
22,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárla |
15.01.2014 |
|
Zmluva |
1
|
vývoz odpadových vôd a čistenie
|
Vývoz1050+čistenie250 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
7400280845
|
mobilná sieť
|
84,55 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
670400929
|
potravinový tovar
|
256,77 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.01.2014 |
|
Faktúra |
50132179
|
potravinový tovar
|
91,78 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
13.01.2014 |
|
Objednávka |
5/2014
|
vývoz a čistenie odpadovú vodu
|
388,08 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
13.01.2014 |
|
Faktúra |
7413936802
|
plyn
|
2 706,24 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
13.01.2014 |
|
Faktúra |
400023
|
potravinový tovar
|
31,13 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
13.01.2014 |
|
Faktúra |
14VF00458
|
potravinový tovar
|
52,30 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.01.2014 |
|
Faktúra |
1400380
|
predplatné na KTV
|
114,00 |
s DPH |
1/2014
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.01.2014 |
|
Faktúra |
670400229
|
potravinový tovar
|
149,75 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
6500005448
|
elektrina
|
2 047,03 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.01.2014 |
|
Objednávka |
2/2014
|
revízia elektrických spotrebičov
|
620,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
Spojená škola |
Mgr. Alžbeta Tomášová |
riaditeľka školy |
03.01.2014 |
|
Objednávka |
3/2014
|
montáž elektrického vedenie
|
135,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
Spojená škola |
Mgr. Alžbeta Tomášová |
riaditeľka školy |
03.01.2014 |