|
Faktúra |
670412567
|
potravinový tovar
|
151,06 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.05.2014 |
|
Faktúra |
400572
|
potravinový tovar
|
34,30 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
05.05.2014 |
|
Objednávka |
29/2014
|
BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárla |
02.05.2014 |
|
Faktúra |
670411820
|
potravinový tovar
|
167,47 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.04.2014 |
|
Faktúra |
140306
|
potravinový tovar
|
199,27 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
ZERDA-PODUNAJSKO družstvo |
Spojená škola |
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
400535
|
potravinový tovar
|
29,20 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
14VF05268
|
potravinový tovar
|
41,90 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
591401115
|
potravinový tovar
|
5,75 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
25.04.2014 |
|
Objednávka |
27/2014
|
oprava auta-Škoda Fábia+STK+emisná kontrola
|
740,76 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
Autoservis u Vargu |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
25.04.2014 |
|
Objednávka |
28/2014
|
oprava auta-PEUGEOT BOXER
|
136,70 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
Autoservis u Vargu |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
25.04.2014 |
|
Faktúra |
33302319
|
potravinový tovar
|
76,12 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
24.04.2014 |
|
Faktúra |
20140017
|
tonery
|
302,80 |
s DPH |
25/2014
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
BIT* Juraj Bugár |
Spojená škola |
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
591400925
|
potravinový tovar
|
13,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
23.04.2014 |
|
Objednávka |
26/2014
|
spracovanie bezpečnostného projektu
|
237,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
ITAK s.r.o. |
Spojená škola |
Mgr. Alžbeta Tomášová |
riaditeľka školy |
23.04.2014 |
|
Faktúra |
14VF05020
|
potravinový tovar
|
13,50 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
400504
|
potravinový tovar
|
28,27 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
333300930
|
potravinový tovar
|
69,68 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.04.2014 |
|
Faktúra |
20140039
|
oprava šporáka
|
130,28 |
s DPH |
24/2014
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
Tibor Ládi- Tibik Shop- service |
Spojená škola |
|
|
16.04.2014 |
|
Faktúra |
14VF01696
|
potravinový tovar
|
19,45 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.04.2014 |
|
Objednávka |
24/2014
|
oprava šporáka
|
130,28 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
Tibor Ládi- Tibik Shop- service |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
16.04.2014 |