|
Faktúra |
400682
|
potravinový tovar
|
53,96 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
26.05.2014 |
|
Faktúra |
VF20140024
|
oprava auta-Škoda Fábia+STK+emisná kontrola
|
740,76 |
s DPH |
27/2014
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Autoservis u Vargu |
Spojená škola |
|
|
26.05.2014 |
|
Faktúra |
14VF06692
|
potravinový tovar
|
48,90 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
26.05.2014 |
|
Faktúra |
5914001460
|
potravinový tovar
|
7,66 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
26.05.2014 |
|
Faktúra |
VF20140025
|
oprava auta-PEUGEOT BOXER
|
136,70 |
s DPH |
28/2014
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Autoservis u Vargu |
Spojená škola |
|
|
26.05.2014 |
|
Faktúra |
333307995
|
potravinový tovar
|
55,17 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
22.05.2014 |
|
Faktúra |
670414041
|
potravinový tovar
|
200,91 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.05.2014 |
|
Faktúra |
400647
|
potravinový tovar
|
60,62 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
20.05.2014 |
|
Faktúra |
VF2014012
|
potravinový tovar
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
JUVIMA,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.05.2014 |
|
Faktúra |
7404570976
|
mobilná služba
|
75,42 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.05.2014 |
|
Faktúra |
591401353
|
potravinový tovar
|
11,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.05.2014 |
|
Faktúra |
8420006150
|
vodné
|
303,73 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.05.2014 |
|
Faktúra |
2014070
|
potravinový tovar
|
293,48 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Kardos Zoltán MÄSO |
Spojená škola |
|
|
14.05.2014 |
|
Faktúra |
7417769269
|
plyn
|
-163,31 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.05.2014 |
|
Zmluva |
670413160
|
potravinový tovar
|
125,58 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.05.2014 |
|
Faktúra |
140236 F
|
spracovanie bezpečnostného projektu
|
237,60 |
s DPH |
26/2014
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
ITAK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.05.2014 |
|
Faktúra |
50140701
|
potravinový tovar
|
16,14 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
14.05.2014 |
|
Faktúra |
14VF05928
|
potravinový tovar
|
14,75 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.05.2014 |
|
Faktúra |
400608
|
potravinový tovar
|
31,75 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
14.05.2014 |
|
Faktúra |
1761608276
|
pevná sieť
|
24,91 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.05.2014 |