|
Faktúra |
7448352275
|
elektrina
|
931,12 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.08.2014 |
|
Objednávka |
37/2014
|
lepidlo, silikón, mriežka
|
71,70 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
MIRO INTERIER - Ing. Miroslav Novocky |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
01.08.2014 |
|
Faktúra |
91-4-0001714
|
aSc agenda
|
399,00 |
s DPH |
33/2014
|
|
28.07.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.07.2014 |
|
Faktúra |
7406542480
|
mobilná sieť
|
75,72 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
21.07.2014 |
|
Objednávka |
318/2014
|
vývoz a čistenie odpadovú vodu
|
141,12 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
14.07.2014 |
|
Faktúra |
972014
|
vývoz a čistenie odpadovú vodu
|
441,00 |
s DPH |
22/2014
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
11.07.2014 |
|
Faktúra |
3763625327
|
pevná sieť
|
26,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.07.2014 |
|
Faktúra |
2014127
|
potravinový tovar
|
383,96 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
Kardos Zoltán MÄSO |
Spojená škola |
|
|
09.07.2014 |
|
Faktúra |
7414865929
|
plyn
|
367,43 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.07.2014 |
|
Faktúra |
50141046
|
potravinový tovar
|
98,57 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
09.07.2014 |
|
Objednávka |
35/2014
|
váharské práce
|
237,18 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
ml.Ladislav Mészáros-servis váh |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
07.07.2014 |
|
|
Objednávka |
36/2014
|
aktualizácia program ŠJ
|
32,70 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
SOFT GL,s.r.o. |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
07.07.2014 |
|
Faktúra |
7437809377
|
elektrina
|
931,12 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.07.2014 |
|
Faktúra |
1142204039
|
tlačivá
|
272,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
03.07.2014 |
|
Faktúra |
140529
|
potravinový tovar
|
401,25 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
ZERDA-PODUNAJSKO družstvo |
Spojená škola |
|
|
03.07.2014 |
|
Faktúra |
400871
|
potravinový tovar
|
47,09 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
02.07.2014 |
|
Faktúra |
|
poistné na príves PRAKTIK
|
10,00 |
s DPH |
|
8320094288
|
02.07.2014 |
|
|
|
AXA poisťovňa a.s., |
Spojená škola |
|
|
02.07.2014 |
|
Objednávka |
33/2014
|
aSc agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Spojená škola |
Mgr. Alžbeta Tomášová |
riaditeľka školy |
01.07.2014 |
|
Objednávka |
34/2014
|
technika PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
01.07.2014 |
|
Faktúra |
591401905
|
potravinový tovar
|
7,66 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
26.06.2014 |