|
Objednávka |
59/2014
|
oprava kotle FEGVESTAL + vyprac.CP
|
216,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Plynotherm Nagy Attila |
Spojená škola |
Mgr. Alžbeta Tomášová |
riaditeľka školy |
20.10.2014 |
|
Faktúra |
20140132
|
oprava šporáka
|
101,57 |
s DPH |
54/2014
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Tibor Ládi- Tibik Shop- service |
Spojená škola |
|
|
20.10.2014 |
|
Faktúra |
401459
|
potravinový tovar
|
57,13 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
20.10.2014 |
|
Objednávka |
55/2014
|
protihmyzové sieťky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Révész s.r.o. |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárla |
27.10.2014 |
|
Objednávka |
56/2014
|
kuchynský odpad
|
13,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
20.10.2014 |
|
Objednávka |
57/2014
|
BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
Mgr. Alžbeta Tomášová |
riaditeľka školy |
20.10.2014 |
|
Objednávka |
58/2014
|
manažment školy v praxi
|
55,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Spojená škola |
Mgr. Alžbeta Tomášová |
riaditeľka školy |
20.10.2014 |
|
Faktúra |
670426095
|
potravinový tovar
|
419,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.10.2014 |
|
Objednávka |
54/2014
|
oprava šporáka
|
101,57 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
Tibor Ládi- Tibik Shop- service |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
15.10.2014 |
|
Faktúra |
7409447740
|
mobilná služba
|
55,13 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.10.2014 |
|
Faktúra |
110138
|
spotrebný tovar na údržbu
|
799,20 |
s DPH |
51/2014
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
14.10.2014 |
|
Faktúra |
333341704
|
potravinový tovar
|
124,89 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.10.2014 |
|
Faktúra |
50141428
|
potravinový tovar
|
99,88 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
14.10.2014 |
|
Faktúra |
14VF13389
|
potravinový tovar
|
8,10 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.10.2014 |
|
Faktúra |
401422
|
potravinový tovar
|
54,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
13.10.2014 |
|
Faktúra |
2014170
|
potravinový tovar
|
440,11 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Kardos Zoltán MÄSO |
Spojená škola |
|
|
10.10.2014 |
|
Faktúra |
670425177
|
potravinový tovar
|
202,16 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.10.2014 |
|
Faktúra |
130/2014
|
vývoz a čistenie odpadovú vodu
|
141,12 |
s DPH |
31/2014
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
09.10.2014 |
|
Faktúra |
2014/165
|
spotrebný tovar
|
296,71 |
s DPH |
50/2014
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
HB Metal s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.10.2014 |
|
Faktúra |
7414902918
|
plyn
|
-281,43 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.10.2014 |