|
Faktúra |
3767634716
|
pevná sieť
|
25,19 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.11.2014 |
|
Faktúra |
2014 0061
|
oprava kotle FEGVESTAL + vyprac.CP
|
216,00 |
s DPH |
59/2014
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Plynotherm Nagy Attila |
Spojená škola |
|
|
11.11.2014 |
|
Faktúra |
670428950
|
potravinový tovar
|
268,16 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.11.2014 |
|
Faktúra |
333348167
|
potravinový tovar
|
116,71 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.11.2014 |
|
Faktúra |
7414913776
|
plyn
|
-1 458.47 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.11.2014 |
|
Faktúra |
726802454
|
výpočtová technika - štátna pokladnica
|
994,74 |
s DPH |
42/2014
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
PosAm, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.11.2014 |
|
Faktúra |
|
poistné Škoda Fábia
|
126,30 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
AXA poisťovňa a.s., |
Spojená škola |
|
|
10.11.2014 |
|
Faktúra |
7340142198
|
manažment školy v praxi
|
55,00 |
s DPH |
58/2014
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.11.2014 |
|
Faktúra |
14VF14471
|
potravinový tovar
|
81,45 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.11.2014 |
|
Faktúra |
140934
|
potravinový tovar
|
125,61 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
ZERDA-PODUNAJSKO družstvo |
Spojená škola |
|
|
03.11.2014 |
|
Faktúra |
401499
|
potravinový tovar
|
64,75 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
29.10.2014 |
|
Faktúra |
8420045432
|
vodné
|
254,06 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
|
|
28.10.2014 |
|
Faktúra |
ODBRO 14101035
|
kuchynský odpad
|
13,20 |
s DPH |
56/2014
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.10.2014 |
|
Faktúra |
394/2014
|
BOZP
|
40,00 |
s DPH |
57/2014
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
27.10.2014 |
|
Faktúra |
591402732
|
potravinový tovar
|
8,02 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
27.10.2014 |
|
Faktúra |
670426865
|
potravinový tovar
|
261,82 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.10.2014 |
|
Faktúra |
2014040
|
protihmyzové sieťky
|
120,00 |
s DPH |
55/2014
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
Révész s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.10.2014 |
|
Zmluva |
6582291959
|
poistná zmluva - počítače
|
104,84 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
|
|
22.10.2014 |
|
Objednávka |
42/2014
|
výpočtová technika - štátna pokladnica
|
994,74 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
PosAm, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárla |
21.10.2014 |
|
Faktúra |
14VF13781
|
potravinový tovar
|
48,25 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.10.2014 |