|
Faktúra |
21419536
|
profesijný rozvoj a administratíva
|
82,15 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
RAABE/ Krasňanský P.O.BOX 148 |
Spojená škola |
|
|
16.12.2014 |
|
Faktúra |
140610
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry
|
31,90 |
s DPH |
89/2014
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.12.2014 |
|
Faktúra |
670432907
|
potravinový tovar
|
127,66 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.12.2014 |
|
Faktúra |
2014401
|
čistiace potreby
|
366,00 |
s DPH |
94/2014
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
ROWEN s.r.o |
Spojená škola |
|
|
16.12.2014 |
|
Faktúra |
224-005659
|
koberec, záclona
|
255,44 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
MARKER,spol.s.r.o.- DIEGO |
Spojená škola |
|
|
16.12.2014 |
|
Faktúra |
141053
|
potravinový tovar
|
250,39 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
ZERDA-PODUNAJSKO družstvo |
Spojená škola |
|
|
16.12.2014 |
|
Faktúra |
401749
|
potravinový tovar
|
55,94 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
7411374924
|
pevná sieť
|
50,36 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
240098
|
rozvrhové tabule
|
290,85 |
s DPH |
87/2014
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Deoline Group s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
2014047
|
protihmyzové sieťky
|
383,99 |
s DPH |
86/2014
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Révész s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
50141918
|
potravinový tovar
|
76,12 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
12.12.2014 |
|
Faktúra |
50141905
|
potravinový tovar - vzdelávacie poukazy
|
89,18 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
12.12.2014 |
|
Faktúra |
110149
|
spotrebný tovar na údržbu
|
166,50 |
s DPH |
85/2014
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
12.12.2014 |
|
Faktúra |
2014219
|
potravinový tovar
|
434,78 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Kardos Zoltán MÄSO |
Spojená škola |
|
|
11.12.2014 |
|
Faktúra |
2014131
|
čistiace potreby
|
438,89 |
s DPH |
83/2014
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Budos services s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.12.2014 |
|
Faktúra |
|
havarijné poistenie DS 601BK
|
548,50 |
s DPH |
|
700157876
|
11.12.2014 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.12.2014 |
|
Faktúra |
14VF16457
|
potravinový tovar
|
18,55 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.12.2014 |
|
Faktúra |
201506321
|
časopis SME
|
171,00 |
s DPH |
82/2014
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Petit Press,a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.12.2014 |
|
Faktúra |
333355060
|
potravinový tovar
|
116,97 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.12.2014 |
|
Faktúra |
ODBRO14120247
|
kuchynský odpad
|
13,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.12.2014 |