|
Faktúra |
6705046450
|
potravinový tovar
|
13,31 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.02.2015 |
|
Faktúra |
7414952149
|
plyn
|
669,24 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.02.2015 |
|
Faktúra |
670504641
|
potravinový tovar
|
94,12 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.02.2015 |
|
Faktúra |
670504480
|
potravinový tovar
|
17,17 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.02.2015 |
|
Faktúra |
7770486706
|
pevná sieť
|
31,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.02.2015 |
|
Faktúra |
8770507749
|
pevná sieť
|
0,38 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
09.02.2015 |
|
Faktúra |
ODBRO 15010141
|
kuchynský odpad
|
13,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.02.2015 |
|
Faktúra |
500149
|
potravinový tovar
|
22,13 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
09.02.2015 |
|
Faktúra |
591500280
|
potravinový tovar
|
10,02 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.02.2015 |
|
Faktúra |
19/2015
|
komunálny odpad
|
630,00 |
s DPH |
5/2015
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
05.02.2015 |
|
Faktúra |
7438385397
|
elektrina
|
891,99 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.02.2015 |
|
Objednávka |
10/2015
|
služba STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
IVES Košice |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
05.02.2015 |
|
Objednávka |
9/2015
|
tovar pre údržbu
|
52,28 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
HOBBY-Németh,s.r.o. |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
04.02.2015 |
|
Objednávka |
8/2015
|
týždenník Csallóköz
|
18,20 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
Mediaimpress,s.r.o. |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
23.01.2015 |
|
Objednávka |
6/2015
|
kuchynský odpad
|
13,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
16.01.2015 |
|
Faktúra |
7500234873
|
mobilná služba
|
45,43 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.01.2015 |
|
Faktúra |
7438347835
|
elektrina
|
891,99 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.01.2015 |
|
Objednávka |
5/2015
|
komunálny odpad
|
630,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
13.01.2015 |
|
Faktúra |
ODBRO 14121421
|
kuchynský odpad
|
13,20 |
s DPH |
128/2014
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.01.2015 |
|
Objednávka |
4/2014
|
technika PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
13.01.2015 |