|
Faktúra |
ODBRO15020238
|
kuchynský odpad
|
13,20 |
s DPH |
15/2015
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
670508759
|
potravinový tovar
|
92,34 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
670508415
|
potravinový tovar
|
235,21 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.03.2015 |
|
Faktúra |
591500801
|
potravinový tovar
|
8,02 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
17.03.2015 |
|
Faktúra |
52/2015
|
kominárstvo
|
52,00 |
s DPH |
13/2015
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
Viliam Nagy kominárstvo |
Spojená škola |
|
|
17.03.2015 |
|
Faktúra |
15VF03402
|
potravinový tovar
|
32,55 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.03.2015 |
|
Faktúra |
500333
|
potravinový tovar
|
55,74 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
16.03.2015 |
|
Faktúra |
7502172880
|
mobilná služba
|
48,85 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.03.2015 |
|
Faktúra |
50150362
|
potravinový tovar
|
49,18 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
12.03.2015 |
|
Faktúra |
201519
|
členský príspevok
|
100,00 |
s DPH |
12/2015
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
Združenie odborných učilíšť Slovenska |
Spojená škola |
|
|
12.03.2015 |
|
Faktúra |
2015032
|
potravinový tovar
|
399,35 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
Kardos Zoltán MÄSO |
Spojená škola |
|
|
11.03.2015 |
|
Faktúra |
3059009403
|
stravné lístky
|
805,36 |
s DPH |
11/2015
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.03.2015 |
|
Faktúra |
670507578
|
potravinový tovar
|
334,83 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.03.2015 |
|
Faktúra |
7328024288
|
plyn
|
658,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.03.2015 |
|
Faktúra |
503563515
|
elektrina
|
71,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.03.2015 |
|
Faktúra |
1771460466
|
pevná sieť
|
32,33 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.03.2015 |
|
Faktúra |
7414964820
|
plyn
|
153,03 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.03.2015 |
|
Faktúra |
5590018342
|
služba STP APV
|
155,35 |
s DPH |
10/2015
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
IVES Košice |
Spojená škola |
|
|
09.03.2015 |
|
Faktúra |
150100
|
potravinový tovar
|
210,08 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
ZERDA-PODUNAJSKO družstvo |
Spojená škola |
|
|
06.03.2015 |
|
Faktúra |
7458041724
|
elektrina
|
891,99 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.03.2015 |