|
Objednávka |
19/2015
|
stolársky tovar na údržbu
|
55,75 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
MIRO INTERIER - Ing. Miroslav Novocky |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
22.04.2015 |
|
Faktúra |
670512442
|
potravinový tovar
|
287,42 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
500515
|
potravinový tovar
|
54,86 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
20.04.2015 |
|
Objednávka |
22/2015
|
vonkajší HARD DISK
|
77,90 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Net Sales s.r.o. |
Spojená škola |
Mgr. Kitti Baranyaiová |
učiteľka |
20.04.2015 |
|
Faktúra |
5/4543987
|
elektrina
|
70,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
20.04.2015 |
|
Faktúra |
5550018009
|
vonkajší HARD DISK
|
77,90 |
s DPH |
22/2015
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Net Sales s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.04.2015 |
|
Objednávka |
23/2015
|
kuchynský odpad
|
13,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Spojená škola |
Mgr. Alžbeta Tomášová |
riaditeľka školy |
20.04.2015 |
|
|
Objednávka |
26/2015
|
oprava mikrovlnky
|
18,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Tibor Ládi- Tibik Shop- service |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
20.04.2015 |
|
Objednávka |
VF20150008
|
oprava auta-Škoda Fábia
|
393,85 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
Autoservis u Vargu |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
17.04.2015 |
|
Faktúra |
1150000537
|
eTlačivá
|
132,00 |
s DPH |
21/2015
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
20.04.2015 |
|
Faktúra |
591501192
|
potravinový tovar
|
10,02 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.04.2015 |
|
Faktúra |
1152201818
|
potravinový tovar
|
54,48 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
16.04.2015 |
|
Faktúra |
315040
|
detekčný systém
|
720,00 |
s DPH |
16/2015
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
MIKRO-TRADE s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.04.2015 |
|
Faktúra |
7503138913
|
mobilná služba
|
57,91 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
670511549
|
potravinový tovar
|
257,58 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
7414975557
|
plyn
|
725,17 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
13.04.2015 |
|
Objednávka |
2/2015
|
vývoz a čistenie odpadovú vodu
|
458,64 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
13.04.2015 |
|
Faktúra |
500478
|
potravinový tovar
|
31,75 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
13.04.2015 |
|
Faktúra |
2015042
|
potravinový tovar
|
376,41 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Kardos Zoltán MÄSO |
Spojená škola |
|
|
13.04.2015 |
|
Faktúra |
15VF04627
|
potravinový tovar
|
17,88 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.04.2015 |