|
Faktúra |
ODBRO 15040098
|
kuchynský odpad
|
13,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.05.2015 |
|
Faktúra |
15VF06099
|
potravinový tovar
|
7,75 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.05.2015 |
|
Faktúra |
670514149
|
potravinový tovar
|
228,66 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.05.2015 |
|
Faktúra |
20150048
|
oprava mikrovlnky
|
18,00 |
s DPH |
26/2015
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
Tibor Ládi- Tibik Shop- service |
Spojená škola |
|
|
05.05.2015 |
|
Faktúra |
500588
|
potravinový tovar
|
41,16 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
04.05.2015 |
|
Faktúra |
50150731
|
potravinový tovar
|
10,13 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
04.05.2015 |
|
Faktúra |
50150732
|
tovar - sociálny fond
|
68,24 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
04.05.2015 |
|
Faktúra |
15VF05747
|
potravinový tovar
|
31,45 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.05.2015 |
|
Faktúra |
150194
|
potravinový tovar
|
364,44 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
ZERDA-PODUNAJSKO družstvo |
Spojená škola |
|
|
29.04.2015 |
|
Faktúra |
33387384
|
potravinový tovar
|
108,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
29.04.2015 |
|
Faktúra |
670513201
|
potravinový tovar
|
188,57 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.04.2015 |
|
Faktúra |
53/2015
|
vývoz a čistenie odpadovú vodu
|
458,64 |
s DPH |
2/2015
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
28.04.2015 |
|
Faktúra |
VF20150008
|
oprava auta-Škoda Fábia
|
393,85 |
s DPH |
24/2015
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
Autoservis u Vargu |
Spojená škola |
|
|
28.04.2015 |
|
Faktúra |
ODBRO 15030537
|
kuchynský odpad
|
13,20 |
s DPH |
23/2015
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.04.2015 |
|
Faktúra |
500552
|
potravinový tovar
|
65,53 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
27.04.2015 |
|
Objednávka |
27/2015
|
kuchynský odpad
|
13,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
24.04.2015 |
|
Faktúra |
591501324
|
potravinový tovar
|
10,02 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
24.04.2015 |
|
Faktúra |
6300222564
|
plyn
|
522,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
24.04.2015 |
|
Faktúra |
3619017891
|
vonkajší HARD DISK
|
77,90 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
Net Sales s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.04.2015 |
|
Faktúra |
20150025
|
stolársky tovar na údržbu
|
55,75 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
MIRO INTERIER - Ing. Miroslav Novocky |
Spojená škola |
|
|
22.04.2015 |