|
Faktúra |
670516968
|
potravinový tovar
|
10,80 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.05.2015 |
|
Faktúra |
591501951
|
potravinový tovar
|
10,02 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
27.05.2015 |
|
Faktúra |
333393728
|
potravinový tovar
|
46,52 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
27.05.2015 |
|
Faktúra |
670516625
|
potravinový tovar
|
269,01 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
26.05.2015 |
|
Faktúra |
591501853
|
potravinový tovar
|
-0,22 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
25.05.2015 |
|
Faktúra |
500699
|
potravinový tovar
|
60,84 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
25.05.2015 |
|
Faktúra |
152000707
|
potravinový tovar
|
103,18 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
|
|
|
Aureus Services,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.05.2015 |
|
Faktúra |
333391981
|
potravinový tovar
|
142,61 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
21.05.2015 |
|
Objednávka |
29/2015
|
maliarske materiály
|
57,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
21.05.2015 |
|
Faktúra |
670515767
|
potravinový tovar
|
263,17 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.05.2015 |
|
Faktúra |
15VF065504
|
potravinový tovar
|
62,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.05.2015 |
|
Faktúra |
7504109735
|
mobilná služba
|
59,75 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
19.05.2015 |
|
Faktúra |
500658
|
potravinový tovar
|
60,82 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
19.05.2015 |
|
Faktúra |
ODP-/2015-11395/2015
|
komunálny odpad
|
2,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
Mesto Veľký Meder |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
14.05.2015 |
|
Faktúra |
7415831037
|
plyn
|
541,72 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
13.05.2015 |
|
Faktúra |
50150778
|
potravinový tovar
|
37,96 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
11.05.2015 |
|
Faktúra |
8520014405
|
voda
|
223,26 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.05.2015 |
|
Faktúra |
5/1501469
|
potravinový tovar
|
16,03 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.05.2015 |
|
Faktúra |
1773474443
|
pevná sieť
|
28,26 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.05.2015 |
|
Faktúra |
500625
|
potravinový tovar
|
45,66 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
11.05.2015 |