|
Faktúra |
501278
|
potravinový tovar
|
30,14 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
21.09.2015 |
|
Faktúra |
7507982860
|
mobilná služba
|
60,52 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.09.2015 |
|
Faktúra |
3059031473
|
stravné lístky
|
1 028,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
18.09.2015 |
|
Objednávka |
49/2015
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
786,91 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
18.09.2015 |
|
Faktúra |
591502868
|
potravinový tovar
|
8,02 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
17.09.2015 |
|
Faktúra |
15VF0013038
|
potravinový tovar
|
43,64 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
16.09.2015 |
|
Faktúra |
7415864007
|
plyn
|
136,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.09.2015 |
|
Objednávka |
48/2015
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
14.09.2015 |
|
Faktúra |
501240
|
potravinový tovar
|
57,42 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
14.09.2015 |
|
Objednávka |
47/2015
|
oprava kopírka CANON
|
73,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
14.09.2015 |
|
Objednávka |
46/2015
|
inštalačné práce
|
47,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
11.09.2015 |
|
Faktúra |
15VF12733
|
potravinový tovar
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
333422440
|
potravinový tovar
|
200,33 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
HYZA a.s. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
333422440
|
potravinový tovar
|
200,33 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
HYZA a.s. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
670525066
|
potravinový tovar
|
161,81 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
5777282503
|
pevná sieť
|
21,54 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.09.2015 |
|
Faktúra |
501204
|
potravinový tovar
|
25,49 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
08.09.2015 |
|
Faktúra |
508560389
|
elektrina
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
08.09.2015 |
|
Faktúra |
670523548
|
potravinový tovar
|
810,93 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
08.09.2015 |
|
Faktúra |
670523548
|
potravinový tovar
|
101,36 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
08.09.2015 |