|
Faktúra |
|
poistná zmluva - Peogeot Boxer
|
165,00 |
s DPH |
|
6573100647
|
14.10.2015 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
Mgr. Alžbeta Tomášová |
riaditeľka školy |
14.10.2015 |
|
Objednávka |
58/2015
|
kontrola komína a dymovodov
|
52,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
Viliam Nagy kominárstvo |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
13.10.2015 |
|
Faktúra |
670529363
|
potravinový tovar
|
213,46 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
13.10.2015 |
|
Faktúra |
650/2015
|
technika PO
|
42,00 |
s DPH |
55/2015
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
13.10.2015 |
|
Objednávka |
650/2015
|
technika PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
13.10.2015 |
|
Faktúra |
21519583
|
knihy
|
23,65 |
s DPH |
57/2015
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
RAABE/ Krasňanský P.O.BOX 148 |
Spojená škola |
Mgr. Alžbeta Tomášová |
riaditeľka školy |
13.10.2015 |
|
Objednávka |
56/2015
|
manažment školy v praxi
|
68,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
12.10.2015 |
|
|
Objednávka |
54/2015
|
revízia el. spotrebičov a el. ručného náradia
|
697,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
12.10.2015 |
|
Faktúra |
15VF14462
|
potravinový tovar
|
39,52 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
12.10.2015 |
|
Faktúra |
501397
|
potravinový tovar
|
58,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
12.10.2015 |
|
Faktúra |
7415873040
|
plyn
|
228,77 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.10.2015 |
|
Faktúra |
2015142
|
potravinový tovar
|
446,82 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Kardos Zoltán MÄSO |
Spojená škola |
|
|
08.10.2015 |
|
Faktúra |
333430287
|
potravinový tovar
|
169,68 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
08.10.2015 |
|
Faktúra |
4778227403
|
pevná sieť
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
08.10.2015 |
|
Faktúra |
50151563
|
čistiace potreby
|
111,34 |
s DPH |
53/2015
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
07.10.2015 |
|
Faktúra |
509549140
|
elektrina
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
06.10.2015 |
|
Faktúra |
591503138
|
potravinový tovar
|
10,02 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.10.2015 |
|
Faktúra |
670528350
|
potravinový tovar
|
223,56 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
591503138
|
potravinový tovar
|
10,02 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
06.10.2015 |
|
Faktúra |
7468287408
|
elektrina
|
891,99 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.10.2015 |