|
Faktúra |
202501896
|
potraviny
|
190,64 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.02.2025 |
|
Objednávka |
7779664671
|
stravné lístky
|
5 541.25 |
s DPH |
|
09K662068
|
25.02.2025 |
|
|
|
fpoho,s.r.o |
Spojená škola |
|
|
25.02.2025 |
|
Faktúra |
502500202
|
potraviny
|
58,39 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
25.02.2025 |
|
Faktúra |
3025303432
|
stravné lístky
|
5 541,25 |
s DPH |
7779664671
|
09K662068
|
25.02.2025 |
|
|
|
fpoho,s.r.o |
Spojená škola |
|
|
25.02.2025 |
|
Faktúra |
5828575708
|
mobil
|
34,85 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
25.02.2025 |
|
Faktúra |
502500202
|
potraviny
|
58,39 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
25.02.2025 |
|
Faktúra |
7250003619
|
diaľničná známka
|
90,00 |
s DPH |
7250003619
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
|
|
24.02.2025 |
|
Faktúra |
20250341
|
potraviny
|
167,10 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.02.2025 |
|
Faktúra |
202501668
|
potraviny
|
100,20 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.02.2025 |
|
Objednávka |
25/2025
|
oprava plynových kotlov
|
2 420.05 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
BKB-Centrum s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.02.2025 |
|
Faktúra |
P011512510137 F
|
potraviny
|
306,37 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.02.2025 |
|
Faktúra |
334861771
|
potraviny
|
206,74 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
13.02.2025 |
|
Faktúra |
1910500013
|
odvoz odpadovej vody
|
100,00 |
s DPH |
7/2025
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
12.02.2025 |
|
Faktúra |
7191355028
|
elketrina
|
1 716,63 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.02.2025 |
|
Faktúra |
670504851
|
potraviny
|
350,02 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.02.2025 |
|
Faktúra |
20250268
|
potraviny
|
117,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.02.2025 |
|
Objednávka |
23/2025
|
odborná prehliadka - revízia plynových a tlakových zariadení
|
1 470.00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Ján Vangel - UNIPLYN |
Spojená škola |
|
|
11.02.2025 |
|
Objednávka |
22/2025
|
kuchynský odpad
|
27,06 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.02.2025 |
|
Faktúra |
20/2025
|
kontrola komínov
|
55,00 |
s DPH |
13/2025
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
A.V. Nagy-Kominárstvo s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.02.2025 |
|
Faktúra |
502500109
|
potraviny
|
33,89 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
07.02.2025 |