|
Faktúra |
7601232255
|
mobilná služba
|
60,67 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.02.2016 |
|
Faktúra |
16VF02095
|
potravinový tovar
|
56,35 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.02.2016 |
|
Faktúra |
600169
|
potravinový tovar
|
44,90 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
15.02.2016 |
|
Objednávka |
13/2016
|
oprava kopírovacieho stroja CANON
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
Mgr. Alžbeta Tomášová |
riaditeľka školy |
15.02.2016 |
|
Objednávka |
27/2016
|
oprava auta-PEUGEOT BOXER
|
503,34 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Autoservis u Vargu |
Spojená škola |
|
|
01.01.1970 |
|
Objednávka |
12/2016
|
potravinový tovar
|
42,29 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
15.02.2016 |
|
Objednávka |
27/2016
|
oprava auta-Škoda Fábia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Autoservis u Vargu |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
15.02.2016 |
|
Objednávka |
10/2016
|
komunálny odpad
|
630,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
12.02.2016 |
|
Objednávka |
11/2016
|
kontrola komína a dymovodov
|
52,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
Viliam Nagy kominárstvo |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
12.02.2016 |
|
Faktúra |
501600075
|
potravinový tovar
|
84,52 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
11.02.2016 |
|
Faktúra |
201600103
|
potravinový tovar
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.02.2016 |
|
Faktúra |
333466615
|
potravinový tovar
|
122,15 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.02.2016 |
|
Faktúra |
16VF01866
|
potravinový tovar
|
29,63 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.02.2016 |
|
Faktúra |
2016005
|
potravinový tovar
|
326,61 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Kardos Zoltán MÄSO |
Spojená škola |
|
|
10.02.2016 |
|
Faktúra |
ODBRO 16010066
|
kuchynský odpad
|
13,20 |
s DPH |
7/2016
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
09.02.2016 |
|
Faktúra |
600132
|
potravinový tovar
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
09.02.2016 |
|
Faktúra |
670604504
|
potravinový tovar
|
162,72 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.02.2016 |
|
Faktúra |
7417831427
|
plyn
|
914,64 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.02.2016 |
|
Faktúra |
0781943723
|
pevná sieť
|
21,17 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
08.02.2016 |
|
Faktúra |
591600239
|
potravinový tovar
|
6,52 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.02.2016 |