|
Objednávka |
22/2016
|
kuchynský odpad
|
13,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
07.03.2016 |
|
Objednávka |
23/2016
|
vývoz a čistenie odpadovú vodu
|
370,44 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
07.03.2016 |
|
Faktúra |
7468507107
|
elektrina
|
710,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.03.2016 |
|
Faktúra |
201600190
|
oprava kopírovacieho stroja CANON
|
36,00 |
s DPH |
13/2016
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
Mgr. Alžbeta Tomášová |
riaditeľka školy |
03.03.2016 |
|
Faktúra |
515611257
|
elektrina
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
02.03.2016 |
|
Faktúra |
110214
|
materiály pre údržbu
|
82,70 |
s DPH |
12/2016
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
02.03.2016 |
|
Objednávka |
110214
|
materiály pre údržbu
|
82,70 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
02.03.2016 |
|
Faktúra |
6300222564
|
plyn
|
58,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
02.03.2016 |
|
Faktúra |
16VF02932
|
potravinový tovar
|
12,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
02.03.2016 |
|
Objednávka |
18/2016
|
fotokopírovania
|
56,14 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
01.03.2016 |
|
Objednávka |
28/2016
|
vyhotovenie kópie
|
77,88 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
01.03.2016 |
|
Objednávka |
17/2016
|
obnova tonerov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
01.03.2016 |
|
Faktúra |
333470804
|
potravinový tovar
|
31,58 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
29.02.2016 |
|
Faktúra |
160068
|
potravinový tovar
|
449,59 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
ZERDA-PODUNAJSKO družstvo |
Spojená škola |
|
|
29.02.2016 |
|
Faktúra |
600207
|
potravinový tovar
|
42,29 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
23.02.2016 |
|
Faktúra |
0332/2015
|
materiály pre údržbu
|
183,38 |
s DPH |
12/2016
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
FER-ENC František Balogh |
Spojená škola |
|
|
23.02.2016 |
|
Faktúra |
37/2016
|
kontrola komína a dymovodov
|
52,00 |
s DPH |
11/2016
|
|
19.02.2016 |
|
|
|
Viliam Nagy kominárstvo |
Spojená škola |
|
|
19.02.2016 |
|
Faktúra |
23/2016
|
komunálny odpad
|
630,00 |
s DPH |
10/2016
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
17.02.2016 |
|
Faktúra |
670605358
|
potravinový tovar
|
157,72 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
|
|
|
16.02.2016 |
|
Objednávka |
15/2016
|
služba STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
IVES Košice |
Spojená škola |
|
|
16.02.2016 |