|
Objednávka |
57/2016
|
materiály pre údržbu
|
130,95 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Fridrich Németh |
Spojená škola |
|
|
13.06.2016 |
|
Objednávka |
53/2016
|
list bianco
|
22,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
13.06.2016 |
|
Faktúra |
1162203717
|
list bianco
|
22,80 |
s DPH |
53/2016
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
13.06.2016 |
|
Objednávka |
56/2016
|
materiály pre údržbu
|
123,85 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
HB Metal s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.06.2016 |
|
Faktúra |
2016084
|
potravinový tovar
|
508,14 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
Kardos Zoltán MÄSO |
Spojená škola |
|
|
10.06.2016 |
|
Objednávka |
62/2016
|
servisne práce PC, inštalácia, obnova
|
279,47 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.06.2016 |
|
Faktúra |
7417845443
|
plyn
|
369,04 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.06.2016 |
|
Faktúra |
600743
|
potravinový tovar
|
63,72 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
08.06.2016 |
|
Faktúra |
9785643099
|
pevná sieť
|
21,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
08.06.2016 |
|
Faktúra |
670619969
|
potravinový tovar
|
157,14 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.06.2016 |
|
Faktúra |
591602008
|
potravinový tovar
|
15,11 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.06.2016 |
|
Faktúra |
333501709
|
potravinový tovar
|
48,14 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.06.2016 |
|
Faktúra |
16VF08278
|
potravinový tovar
|
7,23 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.06.2016 |
|
Faktúra |
7458740677
|
elektrina
|
710,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.06.2016 |
|
Faktúra |
160100298
|
sacia hadica KÄRCHER
|
81,38 |
s DPH |
45/2016
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
CLEANSTAR s.r.o. |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
03.06.2016 |
|
Faktúra |
670619009
|
potravinový tovar
|
153,66 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.06.2016 |
|
Faktúra |
7243617610
|
plyn
|
58,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
02.06.2016 |
|
Faktúra |
670619003
|
potravinový tovar
|
65,42 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.06.2016 |
|
Faktúra |
160192
|
potravinový tovar
|
439,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
ZERDA-PODUNAJSKO družstvo |
Spojená škola |
|
|
30.05.2016 |
|
Faktúra |
600703
|
potravinový tovar
|
53,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
30.05.2016 |