|
Faktúra |
434456002
|
elektrina
|
-7,82 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
7429468744
|
elektrina
|
1 004,27 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
20170002
|
tonery
|
223,90 |
s DPH |
146/2016
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
670701622
|
potravinový tovar
|
439,89 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.01.2017 |
|
Faktúra |
700031
|
potravinový tovar
|
59,37 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
16.01.2017 |
|
Faktúra |
3411794748
|
mobilná služba
|
44,83 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.01.2017 |
|
Faktúra |
591700019
|
potravinový tovar
|
7,68 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.01.2017 |
|
Faktúra |
501603639
|
potravinový tovar- soc.fond
|
452,86 |
s DPH |
148/2016
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
12.01.2017 |
|
Faktúra |
7418830201
|
plyn
|
4 060,12 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.01.2017 |
|
Faktúra |
7160892891
|
potravinový tovar
|
2 326,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.01.2017 |
|
Faktúra |
333601343
|
potravinový tovar
|
112,05 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
12.01.2017 |
|
Faktúra |
23/2017
|
technika PO
|
42,00 |
s DPH |
2/2017
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
12.01.2017 |
|
Objednávka |
501603638
|
potravinový tovar
|
74,97 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
12.01.2017 |
|
Faktúra |
17VF00194
|
potravinový tovar
|
61,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.01.2017 |
|
Faktúra |
670700630
|
potravinový tovar
|
558,33 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.01.2017 |
|
Faktúra |
6792181138
|
pevná sieť
|
21,79 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.01.2017 |
|
Faktúra |
170669
|
KTV
|
59,40 |
s DPH |
1/2017
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.01.2017 |
|
Objednávka |
3/2017
|
časopis ŠKOLA 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen Redakcia Skola - MEL |
Spojená škola |
|
|
05.01.2017 |
|
Objednávka |
1
|
KTV
|
59,40 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.01.2017 |
|
Objednávka |
147/2016
|
údržba plynových zariadení vo VM
|
152,10 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
Ján Vangel - UNIPLYN |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
30.12.2016 |