|
Faktúra |
020170027
|
materiály pre údržbu
|
32,70 |
s DPH |
5/2017
|
|
03.02.2017 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
03.02.2017 |
|
Faktúra |
8720000837
|
vodné
|
-15,69 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
|
|
01.02.2017 |
|
Faktúra |
670703499
|
potravinový tovar
|
260,48 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
31.01.2017 |
|
Faktúra |
171013
|
potravinový tovar
|
359,17 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.01.2017 |
|
Objednávka |
13/2017
|
služba STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
IVES Košice |
Spojená škola |
|
|
30.01.2017 |
|
Faktúra |
700092
|
potravinový tovar
|
21,03 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
30.01.2017 |
|
Faktúra |
17VF01382
|
potravinový tovar
|
33,49 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.01.2017 |
|
Faktúra |
8/2017
|
údržba plynových zariadení vo VM
|
152,10 |
s DPH |
147/2016
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
Ján Vangel - UNIPLYN |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
27.01.2017 |
|
Faktúra |
670702684
|
potravinový tovar
|
229,77 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.01.2017 |
|
Faktúra |
700063
|
potravinový tovar
|
39,29 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
23.01.2017 |
|
Faktúra |
17172482
|
časopis ŠKOLA 2017
|
39,29 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen Redakcia Skola - MEL |
Spojená škola |
|
|
23.01.2017 |
|
Objednávka |
12/2017
|
týždenník Csallóköz
|
45,90 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Regioport, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.01.2017 |
|
Objednávka |
5/2017
|
materiály pre údržbu
|
32,70 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
23.01.2017 |
|
Objednávka |
6/2017
|
materiály pre údržbu
|
72,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
23.01.2017 |
|
Objednávka |
4/2017
|
materiály pre údržbu
|
152,80 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
MIRO INTERIER - Ing. Miroslav Novocky |
Spojená škola |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
tlačivá pre školskú dokumentáciu
|
407,92 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
23.01.2017 |
|
Objednávka |
8/2017
|
oprava PC
|
165,48 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.01.2017 |
|
Faktúra |
7447241918
|
plyn
|
1 801,45 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
7193880755
|
plyn VM
|
206,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
434456000
|
elektrina VM
|
38,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
19.01.2017 |