|
Objednávka |
29/2017
|
školenie, kurz prvej pomoci
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
ÚzS Slovenský Červený kríž |
Spojená škola |
|
|
03.04.2017 |
|
Faktúra |
472009678
|
vodné-stočné
|
-6,31 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.04.2017 |
|
Faktúra |
472009032
|
vodné
|
-4,16 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.04.2017 |
|
Faktúra |
700384
|
potravinový tovar
|
62,81 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
03.04.2017 |
|
Faktúra |
670710678
|
potravinový tovar
|
293,08 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.03.2017 |
|
Faktúra |
591700852
|
potravinový tovar
|
5,76 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
28.03.2017 |
|
Faktúra |
171053
|
potravinový tovar
|
370,06 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
17VF04641
|
potravinový tovar
|
27,77 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
700353
|
potravinový tovar
|
55,08 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
670710186
|
potravinový tovar
|
48,04 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.03.2017 |
|
Faktúra |
670709792
|
potravinový tovar
|
213,05 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.03.2017 |
|
Faktúra |
1172202931
|
kancelárske tlačivá
|
61,55 |
s DPH |
9/2017
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
21.03.2017 |
|
Faktúra |
6707097923
|
potravinový tovar
|
28,73 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.03.2017 |
|
Faktúra |
700318
|
potravinový tovar
|
57,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
20.03.2017 |
|
Faktúra |
17VF04230
|
potravinový tovar
|
23,19 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.03.2017 |
|
Faktúra |
501700392
|
potravinový tovar
|
60,72 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
20.03.2017 |
|
Faktúra |
333625087
|
potravinový tovar
|
73,92 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
20.03.2017 |
|
Faktúra |
3413737007
|
mobilná služba
|
70,99 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.03.2017 |
|
Faktúra |
529708714
|
elektrina
|
39,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.03.2017 |
|
Faktúra |
529716356
|
elektrina
|
39,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.03.2017 |