|
Faktúra |
434456000
|
elektrina
|
39,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.05.2017 |
|
Faktúra |
7115757475
|
plyn
|
58,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.05.2017 |
|
Faktúra |
2017030181
|
odvoz BRO z prevádzky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.05.2017 |
|
Faktúra |
700509
|
potraviny
|
59,32 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
03.05.2017 |
|
Faktúra |
670715045
|
potraviny
|
295,78 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.05.2017 |
|
Faktúra |
171079
|
zelenina - ovocie
|
203,52 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.05.2017 |
|
Faktúra |
333638763
|
potraviny
|
78,62 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
HYZA a.s. |
|
|
|
02.05.2017 |
|
Faktúra |
51701648
|
odborná publikacia
|
79,90 |
s DPH |
31
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
RAABE |
Spojená škola |
|
|
28.04.2017 |
|
Faktúra |
17VF00004
|
čistiace potreby
|
237,90 |
s DPH |
30
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
Aneta Némethová |
Spojená škola |
|
|
28.04.2017 |
|
Faktúra |
17VF06368 F
|
potraviny
|
448,88 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.04.2017 |
|
Faktúra |
670714256
|
potraviny
|
259,75 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
26.04.2017 |
|
Faktúra |
24
|
kumunálny odpad
|
630,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
24.04.2017 |
|
Faktúra |
700477
|
potraviny
|
23,04 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
24.04.2017 |
|
Faktúra |
142017
|
školenie, kurz prvej pomoci
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
ÚzS Slovenský Červený kríž |
Spojená škola |
|
|
21.04.2017 |
|
Faktúra |
501700632
|
potraviny - soc.fond
|
68,69 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
19.04.2017 |
|
Faktúra |
591701104
|
potraviny
|
7,68 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
19.04.2017 |
|
Faktúra |
333634723
|
potraviny
|
96,66 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
19.04.2017 |
|
Faktúra |
3414705693
|
mobilná sieť
|
68,06 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.04.2017 |
|
Faktúra |
700440
|
potraviny
|
32,94 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
19.04.2017 |
|
Faktúra |
501700633
|
potraviny
|
81,69 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
19.04.2017 |