|
Faktúra |
3415691031
|
pevná sieť
|
67,97 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.05.2017 |
|
Faktúra |
333643268
|
potraviny
|
137,16 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.05.2017 |
|
Faktúra |
17VF07304
|
potraviny
|
22,26 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.05.2017 |
|
Objednávka |
37/2017
|
škola v prírode
|
1 264.75 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
František Auxt - FegaFors |
Spojená škola |
|
|
11.05.2017 |
|
Faktúra |
670716229
|
potraviny
|
107,54 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.05.2017 |
|
Faktúra |
700533
|
potraviny
|
45,13 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
11.05.2017 |
|
Objednávka |
38/2017
|
vyhotovenie kópie
|
78,65 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.05.2017 |
|
Faktúra |
17VF07150
|
potraviny
|
23,94 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.05.2017 |
|
Faktúra |
35071774
|
potraviny
|
52,42 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.05.2017 |
|
Faktúra |
501700875
|
potraviny
|
112,33 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
09.05.2017 |
|
Faktúra |
17VF07073
|
potraviny
|
46,84 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.05.2017 |
|
Objednávka |
36/2017
|
servisné práce
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.05.2017 |
|
Objednávka |
35/2017
|
sevisné práce
|
136,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.05.2017 |
|
Faktúra |
4796048444
|
pevná sieť
|
20.58/ |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.05.2017 |
|
Faktúra |
670715899
|
potraviny
|
250,95 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.05.2017 |
|
Faktúra |
020170128
|
materiály pre odbornú prax maliarov
|
60,76 |
s DPH |
32/2017
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
05.05.2017 |
|
Faktúra |
7459080363
|
elektrina
|
890,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.05.2017 |
|
Faktúra |
17VF00066
|
potraviny
|
341,68 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
Kardos Zoltán MÄSO |
Spojená škola |
|
|
04.05.2017 |
|
Faktúra |
333639794
|
potraviny
|
52,85 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.05.2017 |
|
Objednávka |
32/2017
|
materiály pre odbornú prax maliarov
|
60,76 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
03.05.2017 |