|
Faktúra |
670721556
|
potraviny
|
148,96 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.06.2017 |
|
Faktúra |
17VF09572
|
potraviny
|
66,15 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.06.2017 |
|
Faktúra |
670720624
|
potraviny
|
172,72 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.06.2017 |
|
Faktúra |
333653402
|
potraviny
|
64,49 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
13.06.2017 |
|
Faktúra |
700694
|
potravinový tovar
|
57,33 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
13.06.2017 |
|
Objednávka |
44/2017
|
tovar na údržbu
|
252,68 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
HB Metal s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
12.06.2017 |
|
Faktúra |
201700708
|
vyhotovenie kópie
|
78,65 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
12.06.2017 |
|
Faktúra |
501701237
|
potraviny
|
33,68 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
09.06.2017 |
|
Objednávka |
41/2017
|
tovar pre údržbu
|
54,28 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
MIRO INTERIER - Ing. Miroslav Novocky |
Spojená škola |
|
|
09.06.2017 |
|
Objednávka |
42/2017
|
tovar do cukrárskej dielne
|
83,70 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
T-FORNAX s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.06.2017 |
|
Objednávka |
43/2017
|
tovar - údržba
|
181,46 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
09.06.2017 |
|
Faktúra |
670720081
|
potraviny
|
9,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.06.2017 |
|
Faktúra |
17VF00083
|
potraviny
|
615,66 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Kardos Zoltán MÄSO |
Spojená škola |
|
|
07.06.2017 |
|
Faktúra |
7797022648
|
pevná sieť
|
21,82 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.06.2017 |
|
Faktúra |
2017030279
|
odvoz BRO z prevádzky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.06.2017 |
|
Faktúra |
7459113758
|
elektrina
|
890,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.06.2017 |
|
Faktúra |
VF17/20
|
škola v prírode
|
1 264,75 |
s DPH |
37/2017
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
František Auxt - FegaFors |
Spojená škola |
|
|
07.06.2017 |
|
Faktúra |
591701754
|
potraviny
|
7,68 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.06.2017 |
|
Faktúra |
670719789
|
potraviny
|
120,47 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.06.2017 |
|
Faktúra |
8720037355
|
vodné
|
26,73 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.06.2017 |