|
Faktúra |
670732692
|
potraviny
|
15,48 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.10.2017 |
|
Faktúra |
501702579
|
potraviny
|
87,32 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
17.10.2017 |
|
Faktúra |
591702621
|
potraviny
|
3,84 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
506/2017
|
BOZP a PZS
|
80,00 |
s DPH |
74/2017
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
201701188
|
potraviny
|
148,84 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
FV170037
|
Kuchynský robot Kenwood Major Premier
|
375,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
EKOFIN Prešov,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
3017939749
|
potraviny
|
1 941,08 |
s DPH |
75/2017
|
09K662068
|
16.10.2017 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
9101951451
|
mobilná služba
|
70,57 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
701265
|
potraviny
|
48,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
17VF15427
|
potraviny
|
40,16 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
670732070
|
potraviny
|
143,84 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
12.10.2017 |
|
Faktúra |
633/2017
|
technika PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
11.10.2017 |
|
Faktúra |
7417895500
|
plyn
|
425,04 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.10.2017 |
|
Faktúra |
591702511
|
potraviny
|
3,84 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.10.2017 |
|
Faktúra |
333696177
|
potraviny
|
72,73 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.10.2017 |
|
Faktúra |
670731675
|
potraviny
|
114,27 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.10.2017 |
|
Faktúra |
2101020925
|
pevná sieť
|
20,65 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.10.2017 |
|
Faktúra |
670731706
|
potraviny
|
15,48 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.10.2017 |
|
Faktúra |
17VF00134
|
potraviny
|
492,19 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
Kardos Zoltán MÄSO |
Spojená škola |
|
|
09.10.2017 |
|
Objednávka |
77/2017
|
materiál pre údržbu
|
173,72 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
09.10.2017 |