|
Faktúra |
9001091599
|
vyhotovenie poštovných peňažných poukázov
|
17,27 |
s DPH |
yhotov
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.02.2018 |
|
Faktúra |
7541303376
|
elektrina
|
106 405,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.02.2018 |
|
Faktúra |
800110
|
potraviny
|
36,15 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
05.02.2018 |
|
Faktúra |
18VF00005
|
potraviny
|
467,09 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Kardos Zoltán MÄSO |
Spojená škola |
|
|
05.02.2018 |
|
Faktúra |
547872036
|
elektrina
|
38,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
05.02.2018 |
|
Objednávka |
17/2018
|
kontrola komína
|
52,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Viliam Nagy kominárstvo |
Spojená škola |
|
|
05.02.2018 |
|
Objednávka |
16/2018
|
školské tlačivá
|
272,88 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
05.02.2018 |
|
Objednávka |
1182202773
|
hospodárske tlačivá
|
150,62 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
05.02.2018 |
|
Faktúra |
7244059947
|
plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
05.02.2018 |
|
Faktúra |
18182482
|
potraviny
|
25,00 |
s DPH |
10/2018
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
Spojená škola |
|
|
01.02.2018 |
|
Objednávka |
13/2018
|
služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
IVES Košice |
Spojená škola |
|
|
01.02.2018 |
|
Objednávka |
11/2018
|
vyhotovenie kópie
|
197,42 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
31.01.2018 |
|
Faktúra |
201800133
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.01.2018 |
|
Faktúra |
670803383
|
potraviny
|
151,45 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.01.2018 |
|
Faktúra |
18VF00692
|
potraviny
|
50,48 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.01.2018 |
|
Faktúra |
180035
|
potraviny
|
24,12 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.01.2018 |
|
Faktúra |
800081
|
potraviny
|
67,91 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
29.01.2018 |
|
Objednávka |
8/2018
|
čísla na dverí
|
379,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
Jiří Bůžek |
Spojená škola |
|
|
26.01.2018 |
|
Objednávka |
9/2018
|
pomôcky pre upratovanie
|
93,07 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
DOMO - Slovakia, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
26.01.2018 |
|
Faktúra |
180042
|
týždenník CSALLÓKÖZ
|
45,90 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
Regioport, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.01.2018 |