|
Faktúra |
7249074239
|
plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
02.03.2018 |
|
Faktúra |
549836285
|
elektrina
|
38,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
02.03.2018 |
|
Objednávka |
115/2018
|
BOZP a PZS
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
28.02.2018 |
|
Objednávka |
22/2018
|
inštalácia PC
|
138,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.02.2018 |
|
Objednávka |
24/2018
|
montáž zásuvkového obvodu
|
185,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
Spojená škola |
|
|
28.02.2018 |
|
Objednávka |
20/2018
|
fotokópie
|
51,16 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
670807135
|
potraviny
|
111,01 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.02.2018 |
|
Faktúra |
800201
|
potraviny
|
46,43 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
26.02.2018 |
|
Faktúra |
180065
|
potraviny
|
10 546,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
26.02.2018 |
|
Faktúra |
18020143
|
potraviny
|
234,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.02.2018 |
|
Faktúra |
18VF01403
|
potraviny
|
9,20 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.02.2018 |
|
Faktúra |
800168
|
potraviny
|
31,75 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
21.02.2018 |
|
Faktúra |
5590026957
|
služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
IVES Košice |
Spojená škola |
|
|
21.02.2018 |
|
Faktúra |
185007
|
čísla na dverí
|
379,00 |
s DPH |
8/2018
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
Jiří Bůžek |
Spojená škola |
|
|
21.02.2018 |
|
Faktúra |
670806206
|
potraviny
|
97,24 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.02.2018 |
|
Zmluva |
5100010137
|
elektrina - dodatok k zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
Mgr. Alžbeta Tomášová |
riaditeľka školy |
20.02.2018 |
|
Faktúra |
201800275
|
potraviny
|
47,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.02.2018 |
|
Faktúra |
501800099
|
potraviny
|
361,65 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
19.02.2018 |
|
Faktúra |
8203066484
|
pevná sieť
|
70,48 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
PLAST THERM - okná s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.02.2018 |
|
Faktúra |
333765423
|
potraviny
|
109,16 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.02.2018 |