|
Faktúra |
1801297
|
potraviny
|
25,92 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.04.2018 |
|
Faktúra |
201800616
|
potraviny
|
13,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.04.2018 |
|
Faktúra |
3018916618
|
stravné lístky
|
927,10 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.04.2018 |
|
Faktúra |
2018166
|
jednorázové rukavice
|
18,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
ROWEN s.r.o |
Spojená škola |
|
|
17.04.2018 |
|
Faktúra |
591800706
|
potraviny
|
3,84 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.04.2018 |
|
Faktúra |
18VF02840
|
potraviny
|
30,76 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.04.2018 |
|
Faktúra |
180106
|
potraviny
|
122,96 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.04.2018 |
|
Faktúra |
800407
|
potraviny
|
57,52 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
16.04.2018 |
|
Faktúra |
2018/002
|
stavebné práce
|
5 246,42 |
s DPH |
31/2018
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
Techno line spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.04.2018 |
|
Faktúra |
501800752 F
|
potraviny
|
31,13 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
12.04.2018 |
|
Faktúra |
1010704302
|
mobilná sieť
|
70,57 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.04.2018 |
|
Faktúra |
333784509
|
potraviny
|
94,97 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.04.2018 |
|
Faktúra |
29
|
komunálny odpad
|
630,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
11.04.2018 |
|
Faktúra |
7418874054
|
plyn
|
976,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.04.2018 |
|
Faktúra |
28/2018
|
fekália
|
423,36 |
s DPH |
113/2017
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
11.04.2018 |
|
Faktúra |
201800537
|
potraviny
|
7,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.04.2018 |
|
Objednávka |
45/2018
|
záhradkárský tovar
|
28,44 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
Fridrich Németh |
Spojená škola |
|
|
10.04.2018 |
|
Objednávka |
44/2018
|
servisné práce
|
347,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
Robert Greisinger |
Spojená škola |
|
|
10.04.2018 |
|
Faktúra |
670812121
|
potraviny
|
183,01 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.04.2018 |
|
Objednávka |
43/2018
|
potraviny
|
51,60 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Fridrich Németh |
Spojená škola |
|
|
09.04.2018 |