|
Faktúra |
8211050297
|
mobilná sieť
|
70,57 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.06.2018 |
|
Faktúra |
18094
|
materiály pre udržbu
|
50,57 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
HB Metal s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.06.2018 |
|
Faktúra |
201801064
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
12.06.2018 |
|
Faktúra |
670820421
|
potraviny
|
61,56 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
12.06.2018 |
|
Faktúra |
20180020
|
servisné práce
|
498,00 |
s DPH |
46
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Aqua Green s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.06.2018 |
|
Faktúra |
8820024136
|
voda
|
-107,64 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.06.2018 |
|
Faktúra |
7417974511
|
potraviny
|
55,96 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.06.2018 |
|
Faktúra |
800669
|
potraviny
|
61,23 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
11.06.2018 |
|
Faktúra |
180196
|
potraviny
|
65,78 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.06.2018 |
|
Faktúra |
333803992
|
potraviny
|
22,25 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
08.06.2018 |
|
Faktúra |
333806581
|
potraviny
|
67,17 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
08.06.2018 |
|
Faktúra |
18VF00078
|
potraviny
|
461,15 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
Kardos Zoltán MÄSO |
Spojená škola |
|
|
08.06.2018 |
|
Faktúra |
18140
|
servisné práce
|
347,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
Robert Greisinger |
Spojená škola |
|
|
07.06.2018 |
|
Faktúra |
2018022
|
záhradkárský tovar
|
28,44 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
Fridrich Németh |
Spojená škola |
|
|
07.06.2018 |
|
Faktúra |
2018030641
|
kuchynský odpad
|
45,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.06.2018 |
|
Objednávka |
18VF00002
|
čistiace prostriedky
|
247,08 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Némethová Aneta |
Spojená škola |
|
|
06.06.2018 |
|
Faktúra |
8210055368
|
pevná sieť
|
21,47 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.06.2018 |
|
Faktúra |
201800999
|
potraviny
|
13,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.06.2018 |
|
Faktúra |
670819441
|
potraviny
|
95,89 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.06.2018 |
|
Faktúra |
180189
|
potraviny
|
81,12 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.06.2018 |