|
Faktúra |
1900017
|
sifón
|
16,58 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
JB Metal, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.03.2019 |
|
Faktúra |
19030054
|
potraviny
|
43,85 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.03.2019 |
|
Faktúra |
201900303
|
potraviny
|
131,53 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.03.2019 |
|
Faktúra |
2019014
|
lyžiarsky kurz ŠZŠ
|
2 929,98 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
František Auxt FEGA FORS |
Spojená škola |
|
|
05.03.2019 |
|
Faktúra |
670907665
|
potraviny
|
176,37 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.03.2019 |
|
Faktúra |
2019013
|
lyžiarsky kurz OU
|
1 180,03 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
František Auxt FEGA FORS |
Spojená škola |
|
|
05.03.2019 |
|
Objednávka |
21/2019
|
overenie váhy
|
84,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
Spojená škola |
|
|
04.03.2019 |
|
Objednávka |
19/2019
|
váharské práce
|
119,28 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
MELAV s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.03.2019 |
|
Objednávka |
18/2019
|
čistiace prostriedky
|
485,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Aneta Némethová |
Spojená škola |
|
|
04.03.2019 |
|
Objednávka |
20/2019
|
potraviny
|
14,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Tibor Ládi- Tibik Shop- service |
Spojená škola |
|
|
04.03.2019 |
|
Objednávka |
17/2019
|
adapter pre kabinet OU
|
19,90 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Silvia Válek - INTERNETTO |
Spojená škola |
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
8754946667
|
elektrina
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
8754946546
|
plyn
|
296,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
201902012
|
školský program ovocie
|
4,49 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Spojená škola |
|
|
01.03.2019 |
|
Objednávka |
16/2019
|
vyhotovenie kópie
|
26,69 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.02.2019 |
|
Faktúra |
33904364
|
potraviny
|
52,95 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
30/2019
|
kontrola komína
|
52,00 |
s DPH |
11/2019
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
Viliam Nagy kominárstvo |
Spojená škola |
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
900190
|
potraviny
|
68,73 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
17/2019
|
oprava plynových zariadení
|
678,90 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Ján Vangel - UNIPLYN |
Spojená škola |
|
|
20.02.2019 |
|
Faktúra |
19VF01467
|
potraviny
|
43,44 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.02.2019 |