|
Faktúra |
501900390
|
potraviny
|
110,96 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
18.03.2019 |
|
Objednávka |
2019014
|
semená
|
45,15 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Fridrich Németh |
Spojená škola |
|
|
15.03.2019 |
|
Faktúra |
8229194508
|
mobilná sieť
|
65,33 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.03.2019 |
|
Faktúra |
20190002
|
adapter pre kabinet OU
|
19,90 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Silvia Válek - INTERNETTO |
Spojená škola |
|
|
15.03.2019 |
|
Faktúra |
201900240
|
vyhotovenie kópie
|
26,69 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.03.2019 |
|
Faktúra |
19VF02110
|
potraviny
|
38,15 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.03.2019 |
|
Faktúra |
7141235336
|
elektrina
|
1 091,68 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
13.03.2019 |
|
Faktúra |
FV18191967
|
ISIC klasic
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
Spojená škola |
|
|
12.03.2019 |
|
Faktúra |
1930000596
|
potraviny
|
82,08 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
12.03.2019 |
|
Faktúra |
670908541
|
potraviny
|
167,53 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
12.03.2019 |
|
Faktúra |
FV18191968
|
ISIC klasic
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
Spojená škola |
|
|
12.03.2019 |
|
Faktúra |
8409769294
|
plyn
|
3 442,88 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.03.2019 |
|
Objednávka |
22/2019
|
servisné práce umývačka riadu
|
74,25 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
11.03.2019 |
|
Objednávka |
23/2019
|
eTlačivá
|
146,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
11.03.2019 |
|
Faktúra |
900250
|
potraviny
|
64,75 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
11.03.2019 |
|
Objednávka |
25/2019
|
oprava okná
|
865,98 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
PLAST THERM - okná s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.03.2019 |
|
Faktúra |
190078
|
potraviny
|
212,97 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.03.2019 |
|
Faktúra |
190059
|
potraviny
|
55,57 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.03.2019 |
|
Faktúra |
2019002
|
betonový poklop
|
70,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Techno line spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.03.2019 |
|
Faktúra |
2019030212
|
kuchynský odpad
|
27,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.03.2019 |