|
Faktúra |
333923233
|
potraviny
|
53,47 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.04.2019 |
|
Faktúra |
27/2019
|
oprava okná
|
865,98 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
PLAST THERM - okná s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
12.04.2019 |
|
Faktúra |
19VF03102
|
potraviny
|
31,92 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.04.2019 |
|
Faktúra |
900395
|
potraviny
|
72,59 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
11.04.2019 |
|
Faktúra |
501900620
|
potraviny
|
102,62 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
10.04.2019 |
|
Faktúra |
1190000872
|
eTlačivá
|
146,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
10.04.2019 |
|
Faktúra |
8402512732
|
plyn
|
141,70 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.04.2019 |
|
Faktúra |
2190274
|
servisné práce umývačka riadu
|
74,25 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
09.04.2019 |
|
Faktúra |
670912413
|
potraviny
|
248,74 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.04.2019 |
|
Faktúra |
7103031508
|
elektrina
|
1 310,15 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.04.2019 |
|
Faktúra |
190117
|
potraviny
|
206,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
519308036
|
overenie váhy
|
84,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
Spojená škola |
|
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
19VF02995
|
potraviny
|
22,63 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
FV18192024
|
ISIC klasic
|
10,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
Spojená škola |
|
|
05.04.2019 |
|
Objednávka |
30/2019
|
materiály pre maliarov
|
379,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
05.04.2019 |
|
Faktúra |
35/2019
|
komunálny odpad
|
630,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
04.04.2019 |
|
Objednávka |
32/2019
|
materiály pre udržbu
|
117,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
05.04.2019 |
|
Faktúra |
20190038
|
potraviny
|
14,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Tibor Ládi- Tibik Shop- service |
Spojená škola |
|
|
04.04.2019 |
|
Faktúra |
19040071
|
potraviny
|
78,72 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.04.2019 |
|
Faktúra |
2019030367
|
kuchynský odpad
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.04.2019 |