|
Objednávka |
36/2019
|
opakovaná odborná prehliadka a skúška
|
1 206.60 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
Spojená škola |
|
|
30.04.2019 |
|
Faktúra |
670914768
|
potraviny
|
196,07 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.04.2019 |
|
Faktúra |
20191530
|
potraviny
|
305,73 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
30.04.2019 |
|
Faktúra |
201900640
|
potraviny
|
21,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.04.2019 |
|
Faktúra |
190148
|
potraviny
|
49,61 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.04.2019 |
|
Faktúra |
190148
|
potraviny
|
49,61 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.04.2019 |
|
Faktúra |
591901262
|
potraviny
|
3,36 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
26.04.2019 |
|
Faktúra |
20190008
|
servisné práce
|
155,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
Aqua Green s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
26.04.2019 |
|
Faktúra |
19040307
|
potraviny
|
99,84 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
26.04.2019 |
|
Faktúra |
19VF03392
|
potraviny
|
21,52 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.04.2019 |
|
Faktúra |
190130
|
potraviny
|
86,42 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.04.2019 |
|
Faktúra |
201900495
|
vyhotovenie kópie
|
86,51 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.04.2019 |
|
Faktúra |
900432
|
potraviny
|
54,71 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
24.04.2019 |
|
Faktúra |
8920014952
|
potraviny
|
91,05 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
|
|
24.04.2019 |
|
Faktúra |
2019014
|
semená
|
45,15 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Fridrich Németh |
Spojená škola |
|
|
24.04.2019 |
|
Objednávka |
33/2019
|
KTV servisné práce
|
16,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.04.2019 |
|
Faktúra |
1930001040
|
potraviny
|
60,05 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
|
|
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.04.2019 |
|
Faktúra |
591901076
|
potraviny
|
3,36 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
8231265961
|
mobilná sieť
|
63,67 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.04.2019 |
|
Faktúra |
8231265961
|
mobilná sieť
|
63,67 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.04.2019 |