|
Faktúra |
1930001467
|
potraviny
|
54,24 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.06.2019 |
|
Faktúra |
2190446
|
servisné práce
|
60,00 |
s DPH |
37/2019
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
04.06.2019 |
|
Faktúra |
19VF04770
|
potraviny
|
30,51 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.06.2019 |
|
Objednávka |
44/2019
|
chladnička
|
518,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Andrea Shop, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.06.2019 |
|
Objednávka |
47/2019
|
odvoz a čistenie odpadovej vody
|
336,88 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
03.06.2019 |
|
Faktúra |
190181
|
potraviny
|
192,62 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.06.2019 |
|
Faktúra |
900617
|
potraviny
|
121,46 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
03.06.2019 |
|
Faktúra |
19050475
|
potraviny
|
150,36 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
31.05.2019 |
|
Objednávka |
46/2019
|
vyhotovenie kópie
|
61,70 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
31.05.2019 |
|
Objednávka |
38/2019
|
maliarsky materiál
|
232,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
31.05.2019 |
|
Objednávka |
41/2019
|
funtronic interaktívna podlaha
|
1 509.00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
UNIKORN trade s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.05.2019 |
|
Objednávka |
2019033
|
funtronic interaktívna podlaha
|
1 380.00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
UNIKORN trade s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.05.2019 |
|
Faktúra |
670918289
|
potraviny
|
121,25 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.05.2019 |
|
Faktúra |
19VF04382
|
potraviny
|
18,73 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.05.2019 |
|
Faktúra |
591901639
|
potraviny
|
5,04 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
23.05.2019 |
|
Faktúra |
VF20190004
|
servisné práce
|
144,40 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
Autoservis u Vargu |
Spojená škola |
|
|
22.05.2019 |
|
Faktúra |
670917350
|
potraviny
|
198,34 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.05.2019 |
|
Faktúra |
1914567
|
KTV servisné práce
|
16,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.05.2019 |
|
Faktúra |
900582
|
potraviny
|
77,40 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
21.05.2019 |
|
Faktúra |
201900604
|
vyhotovenie kópie
|
68,90 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.05.2019 |