|
Faktúra |
670933364
|
potraviny
|
125,41 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.10.2019 |
|
Faktúra |
290063
|
hádzanárska brána+sieť+sieťka
|
1 030,73 |
s DPH |
108/2019
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
DOR-SPORT s.r.o., |
Spojená škola |
|
|
22.10.2019 |
|
Faktúra |
901220
|
potraviny
|
56,78 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
21.10.2019 |
|
Faktúra |
1930002753
|
potraviny
|
56 016,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.10.2019 |
|
Faktúra |
201901330
|
vyhotovenie kópie
|
103,04 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.10.2019 |
|
Faktúra |
100180170
|
potraviny
|
48,76 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
SK FRUIT Odbytové družstvo producentov ovocia |
Spojená škola |
|
|
16.10.2019 |
|
Faktúra |
3291817261
|
stravné lístky
|
3 128,77 |
s DPH |
106/2019
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.10.2019 |
|
Faktúra |
8244039678
|
mobilná služba
|
58,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.10.2019 |
|
Faktúra |
|
poistne
|
56,61 |
s DPH |
|
6583239714
|
16.10.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa,a.s., |
Spojená škola |
|
|
16.10.2019 |
|
Faktúra |
|
poistne
|
56,61 |
s DPH |
|
6583239570
|
16.10.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa,a.s., |
Spojená škola |
|
|
16.10.2019 |
|
Faktúra |
670932323
|
potraviny
|
120,73 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.10.2019 |
|
Faktúra |
591902911
|
potraviny
|
4,75 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.10.2019 |
|
Faktúra |
190318
|
potraviny
|
89,51 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.10.2019 |
|
Faktúra |
901183
|
potraviny
|
96,57 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
11.10.2019 |
|
Faktúra |
8404917827
|
plyn
|
1 096,98 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.10.2019 |
|
Faktúra |
78/2019
|
oprava a údržba plynových kotlov
|
315,50 |
s DPH |
67/2019
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Ján Vangel - UNIPLYN |
Spojená škola |
|
|
10.10.2019 |
|
Faktúra |
333999861
|
potraviny
|
121,01 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.10.2019 |
|
Faktúra |
670931320
|
potraviny
|
128,27 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.10.2019 |
|
Faktúra |
19VF08148
|
potraviny
|
17,64 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.10.2019 |
|
Faktúra |
191734
|
nariadenie ochrany osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
ITAK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.10.2019 |