|
Faktúra |
990100
|
postele
|
1 002,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Balázs Halász |
Spojená škola |
|
|
27.11.2019 |
|
Faktúra |
670937977
|
potraviny
|
340,45 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
19VF00020
|
tovar pre cukrársku dielňu
|
40,45 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
Aneta Némethová |
Spojená škola |
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
19190053
|
nákupné poukažky
|
2 320,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo |
Spojená škola |
|
|
25.11.2019 |
|
Faktúra |
901366
|
potraviny
|
77,87 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
25.11.2019 |
|
Faktúra |
7300204763
|
Manažment školy v praxi
|
77,00 |
s DPH |
122/2019
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.11.2019 |
|
Faktúra |
190371
|
potraviny
|
242,08 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.11.2019 |
|
Faktúra |
201901503
|
potraviny
|
79,10 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
190100118
|
materiály na krúžok
|
132,16 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
KREATÍVNY SVET s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.11.2019 |
|
Faktúra |
670937006
|
potraviny
|
157,94 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.11.2019 |
|
Objednávka |
134/2019
|
obnova a servis wifi sieti
|
1 458.53 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
22006703
|
materiály na krúžok
|
196,65 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
NOMIland,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
VF/2019019222
|
sušiak na prádlo
|
94,99 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
KINEKUS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.11.2019 |
|
Faktúra |
1010704302
|
mobilná sieť
|
58,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.11.2019 |
|
Faktúra |
19VF09506
|
potraviny
|
39,91 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.11.2019 |
|
Faktúra |
591903386
|
potraviny
|
1,58 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.11.2019 |
|
Faktúra |
334013966
|
potraviny
|
50,96 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.11.2019 |
|
Faktúra |
19VF00282
|
škola v prírode
|
878,67 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
PLAUTER, S.R.O. |
Spojená škola |
|
|
13.11.2019 |
|
Faktúra |
8407356658
|
plyn
|
2 044,58 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
13.11.2019 |
|
Faktúra |
19VF00019
|
tovar pre cukrársku dielňu
|
17,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Aneta Némethová |
Spojená škola |
|
|
13.11.2019 |