|
Faktúra |
670003256
|
potraviny
|
272,63 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.01.2020 |
|
Faktúra |
3906900896
|
časopis DIDAKTIKA
|
46,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.01.2020 |
|
Faktúra |
920992482
|
časopis ŠKOLA
|
25,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
Spojená škola |
|
|
28.01.2020 |
|
Faktúra |
502000061
|
potraviny
|
11,50 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
28.01.2020 |
|
Faktúra |
200019
|
potraviny
|
295,33 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.01.2020 |
|
Objednávka |
10/2020
|
maliarsky materiál
|
29,90 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
24.01.2020 |
|
Objednávka |
21/2020
|
odvoz a čistenie odpadovej vody
|
245,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
24.01.2020 |
|
Objednávka |
007/2020
|
vývoz odpadovej vody
|
245,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
24.01.2020 |
|
Objednávka |
007/2020
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
24.01.2020 |
|
Faktúra |
592000114
|
potraviny
|
3,17 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
24.01.2020 |
|
Faktúra |
20VF00723
|
potraviny
|
19,94 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.01.2020 |
|
Faktúra |
334039980
|
potraviny
|
24,32 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
21.01.2020 |
|
Faktúra |
8426867305
|
elektrina - vyúčtovanie
|
-56,18 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
8250706840
|
služby mobilnej siete
|
58,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.01.2020 |
|
Faktúra |
8764875035
|
elektrina
|
33,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
15.01.2020 |
|
Faktúra |
8764874919
|
plyn
|
210,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
15.01.2020 |
|
Faktúra |
501902614
|
potraviny - sociálny fond
|
677,98 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
14.01.2020 |
|
Faktúra |
501902606
|
potraviny
|
95,83 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
14.01.2020 |
|
Faktúra |
20004
|
potraviny
|
211,32 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.01.2020 |
|
Faktúra |
200004
|
potraviny
|
28,16 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
13.01.2020 |