|
Faktúra |
502000131
|
potraviny
|
75,76 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
07.02.2020 |
|
Objednávka |
18/2020
|
aplikačný program WINPAM a WINIBEU
|
155,35 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
IVES Košice |
Spojená škola |
|
|
07.02.2020 |
|
Faktúra |
VF20200002
|
oprava auta
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Autoservis u Vargu |
Spojená škola |
|
|
07.02.2020 |
|
Faktúra |
8251897491
|
pevná sieť
|
77,06 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.02.2020 |
|
Faktúra |
202002002
|
servisné práce
|
29,66 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
CONDOR trade s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.02.2020 |
|
Faktúra |
2020030118
|
kuchynský odpad
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.02.2020 |
|
Faktúra |
20VF0045
|
potraviny
|
57,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Mplus,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.02.2020 |
|
Faktúra |
8755229796
|
elektrina VM
|
33,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
04.02.2020 |
|
Faktúra |
8755229685
|
plyn VM
|
210,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
04.02.2020 |
|
Faktúra |
202000177
|
potraviny
|
21,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.02.2020 |
|
Faktúra |
20200350
|
potraviny
|
449,53 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
04.02.2020 |
|
Faktúra |
670004161
|
potraviny
|
435,66 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.02.2020 |
|
Faktúra |
100
|
potraviny
|
120,52 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
04.02.2020 |
|
Faktúra |
670003672
|
potraviny
|
385,88 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.02.2020 |
|
Faktúra |
334045910
|
potraviny
|
23,14 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.02.2020 |
|
Objednávka |
17/2020
|
oprava auta
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Autoservis u Vargu |
Spojená škola |
|
|
03.02.2020 |
|
Objednávka |
019/2020
|
vyhotovenie kópie
|
40,16 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.02.2020 |
|
Objednávka |
16/2020
|
servisné práce
|
29,66 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
CONDOR trade s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.01.2020 |
|
Faktúra |
202001016
|
školský ovocný program
|
4,26 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Spojená škola |
|
|
30.01.2020 |
|
Faktúra |
20VF00939
|
potraviny
|
133,89 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.01.2020 |