|
Faktúra |
2021003
|
tovar
|
6,60 |
s DPH |
223/2021
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
Turul ABC |
Spojená škola |
|
|
03.01.2022 |
|
Faktúra |
2021004
|
tovar
|
17,20 |
s DPH |
224/2021
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
Turul ABC |
Spojená škola |
|
|
03.01.2022 |
|
Faktúra |
2021002
|
potravinový tovar
|
217,00 |
s DPH |
222/2021
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
Turul ABC |
Spojená škola |
|
|
03.01.2022 |
|
Objednávka |
223/2021
|
tovar
|
6,60 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
Turul ABC |
Spojená škola |
|
|
03.01.2022 |
|
Objednávka |
225/2021
|
predplatné KTV
|
66,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.12.2021 |
|
Faktúra |
502102084
|
potraviny
|
38,36 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
27.12.2021 |
|
Objednávka |
226
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
792,86 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
Spojená škola |
|
|
27.12.2021 |
|
Objednávka |
224/2021
|
tovar
|
17,20 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
Turul ABC |
Spojená škola |
|
|
03.01.2022 |
|
Objednávka |
2021002
|
potravinový tovar
|
217,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
Turul ABC |
Spojená škola |
|
|
03.01.2022 |
|
Faktúra |
2211122670
|
potraviny
|
45,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
DANUBIA a.s. |
Spojená škola |
|
|
22.12.2021 |
|
Faktúra |
2209217
|
vybavenie do triedy
|
1 271,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
NOMIland,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.12.2021 |
|
Faktúra |
22120201
|
arboristické práce
|
600,00 |
s DPH |
186/2021
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.12.2021 |
|
Objednávka |
949/2021
|
kreatívne a umelecké potreby
|
163,70 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
Kreatívny obchod v Žiline |
Spojená škola |
|
|
22.12.2021 |
|
Faktúra |
2021220
|
pracovné odevy a obuvy
|
18,52 |
s DPH |
204/2021
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
ALFARERO s.r.o. Munkás |
Spojená škola |
|
|
21.12.2021 |
|
Faktúra |
2209217
|
kocka na hru, cviky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
NOMIland,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.12.2021 |
|
Faktúra |
20213315
|
potraviny
|
37,54 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
21.12.2021 |
|
Faktúra |
2021124
|
údržba počítačovej sieti
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
21.12.2021 |
|
Faktúra |
F1196/2021
|
príslušenstvo k veľkému guľôčkovému bazénu
|
51,00 |
s DPH |
211/2021
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
3lobit s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.12.2021 |
|
Faktúra |
502102076
|
čistiace prostriedky
|
88,06 |
s DPH |
212/2021
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
21.12.2021 |
|
Faktúra |
202101536
|
potraviny
|
5,25 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.12.2021 |