|
Faktúra |
8412367885
|
zemný plyn
|
12 993,95 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
13.02.2023 |
|
Faktúra |
34/2023
|
kontrola komína
|
52,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
A.V. Nagy-Kominárstvo s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.02.2023 |
|
Faktúra |
202302038
|
potraviny
|
60,48 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.02.2023 |
|
Faktúra |
202302037
|
potraviny
|
80,64 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.02.2023 |
|
Faktúra |
2220066941
|
PRENÁJOM / bizhub C250i Konica Minolta
|
87,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.02.2023 |
|
Faktúra |
7151592256
|
elektrina
|
4 116,16 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
08.02.2023 |
|
Faktúra |
8322103551
|
pevná sieť
|
72,74 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
08.02.2023 |
|
Faktúra |
5715002797
|
mobil
|
43,12 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
08.02.2023 |
|
Faktúra |
2023008
|
kuchynský odpad
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.02.2023 |
|
Faktúra |
1917300012
|
vývoz fekálie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
07.02.2023 |
|
Faktúra |
2023-003
|
potraviny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
H-KNAPP s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.02.2023 |
|
Faktúra |
2023-002
|
potraviny
|
63,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
H-KNAPP s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.02.2023 |
|
Faktúra |
502300136
|
potraviny
|
237,13 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
03.02.2023 |
|
Objednávka |
21/2023
|
kuchynský odpad
|
27,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.02.2023 |
|
Objednávka |
16/2023, 17/2023, 18/2023
|
odborná prehliadka-revízia-údržba
|
1 440.00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Ján Vangel - UNIPLYN |
Spojená škola |
|
|
03.02.2023 |
|
Objednávka |
20/2023
|
Žiak so ŠVVP v 1. až 4. ročníku publikacia pre rozvíjanie zručnosti
|
78,05 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
RAABE |
Spojená škola |
|
|
03.02.2023 |
|
Objednávka |
19/2023
|
kontrola komína
|
52,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
A.V. Nagy-Kominárstvo s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.02.2023 |
|
Faktúra |
5590040696
|
WINPAM+WINIBEU
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
IVES Košice |
Spojená škola |
|
|
02.02.2023 |
|
Faktúra |
8765909818
|
plyn Veľký Meder
|
14,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
02.02.2023 |
|
Faktúra |
8765910040
|
elektrina Veľký Meder
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
02.02.2023 |