|
Objednávka |
46/2023
|
odpadova voda
|
225,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
29.03.2023 |
|
Objednávka |
48/2023
|
oprava chladničky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
eKlima s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.03.2023 |
|
Faktúra |
5723763832
|
mobil
|
34,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
29.03.2023 |
|
Objednávka |
44/2023
|
kuchynský odpad
|
27,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.03.2023 |
|
Faktúra |
1230001056
|
eTlačivá
|
170,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
23.03.2023 |
|
Objednávka |
36/2023
|
eTlačivá
|
170,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
23.03.2023 |
|
Objednávka |
42/2023
|
overenie presnosti
|
116,40 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
Spojená škola |
|
|
23.03.2023 |
|
Objednávka |
43/2023
|
doplnok k publikácií
|
42,86 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
RAABE |
Spojená škola |
|
|
23.03.2023 |
|
Objednávka |
23.03.2023
|
servisné práce
|
160,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
Bálint Nagy |
Spojená škola |
|
|
23.03.2023 |
|
Objednávka |
23.03.2023
|
krájač na knedle
|
37,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
23.03.2023 |
|
Faktúra |
20230167
|
váharské práce
|
136/80 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
MELAV s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.03.2023 |
|
Faktúra |
014/2023
|
odborná prehliadka-revízia-údržba
|
1 440,00 |
s DPH |
16/2023,17/2023,18/2023
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
Ján Vangel - UNIPLYN |
Spojená škola |
|
|
22.03.2023 |
|
Faktúra |
20230601
|
potraviny
|
78,22 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.03.2023 |
|
Faktúra |
670309172
|
potraviny
|
217,08 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.03.2023 |
|
Objednávka |
25/2023
|
kuchynský odpad
|
36,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.03.2023 |
|
Faktúra |
2230247
|
živica
|
51,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
16.03.2023 |
|
Faktúra |
8323959578
|
mobil
|
3.7.50 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.03.2023 |
|
Faktúra |
2022105
|
údržba a správa počítačovej siete
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
14.03.2023 |
|
Faktúra |
2220074069
|
prenájom zariadenia
|
87,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.03.2023 |
|
Faktúra |
20230527
|
potraviny
|
119,27 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.03.2023 |