|
Objednávka |
20626
|
čistiace prostriedky
|
265,89 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ |
Spojená škola |
|
|
12.09.2023 |
|
Faktúra |
1910300103
|
vývoz odpadovej vody
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
11.09.2023 |
|
Faktúra |
233501
|
ohrievač vody - tlakový
|
147,90 |
s DPH |
85/2023
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
HOBBY-Németh,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.09.2023 |
|
Faktúra |
8775778630
|
elektrina Veľký Meder
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
08.09.2023 |
|
Faktúra |
8775778403
|
plyn Veľký Meder
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
08.09.2023 |
|
Objednávka |
95/2023
|
platinum city card / soc.fond
|
882,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
CITY-CARD s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.09.2023 |
|
Faktúra |
FA1-230038
|
platinum city card / soc.fond
|
882,00 |
s DPH |
95/2023
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
CITY-CARD s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.09.2023 |
|
Objednávka |
96/2023
|
kuchynský odpad
|
27,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.09.2023 |
|
Objednávka |
94/2023
|
odpadová voda
|
125,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
04.09.2023 |
|
Faktúra |
334645241
|
potraviny
|
178,07 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.09.2023 |
|
Faktúra |
6582187836
|
poistné
|
62,66 |
s DPH |
|
6582187836
|
04.09.2023 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.09.2023 |
|
Faktúra |
670324972
|
potraviny
|
111,01 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.09.2023 |
|
Faktúra |
670324963
|
potraviny
|
553,78 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.09.2023 |
|
Faktúra |
3032403172
|
stravné lístky
|
397,60 |
s DPH |
7779750021
|
|
16.08.2023 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.08.2023 |
|
Objednávka |
77797500021
|
stravné lístky
|
397,60 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.08.2023 |
|
Faktúra |
22311123
|
filtre do vysávačov
|
69,30 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
Vysajto.sk, Filip Trade Company s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.08.2023 |
|
Objednávka |
4201427470
|
sáčky do vysávače
|
41,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
DATART / Elektrosped, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.08.2023 |
|
Objednávka |
22311123
|
filtre do vysávačov
|
69,30 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
Vysajto.sk, Filip Trade Company s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.08.2023 |
|
Objednávka |
87/2023
|
dezinsekcia
|
240,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
TRIO-D s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.08.2023 |
|
Objednávka |
85/2023
|
ohrievač vody - tlakový
|
147,90 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
HOBBY-Németh,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.08.2023 |