|
Faktúra |
23OFPr0876
|
krovinorez
|
187,88 |
s DPH |
124/2023
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
HECHT SK, spol. s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.11.2023 |
|
Faktúra |
670335108
|
potraviny
|
171,57 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.11.2023 |
|
Objednávka |
123/2023
|
čistiace prostriedky
|
617,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Andrea Shop, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.11.2023 |
|
Faktúra |
202301663
|
potraviny
|
59,23 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.11.2023 |
|
Faktúra |
20232343
|
potraviny
|
81,26 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.11.2023 |
|
Faktúra |
FZ2023082671
|
čistiace prostriedky
|
617,00 |
s DPH |
123/2023
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Andrea Shop, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.11.2023 |
|
Objednávka |
122/2023
|
zástavy / vlajky
|
115,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
Spojená škola |
|
|
21.11.2023 |
|
Faktúra |
202327475
|
potraviny
|
184,85 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
202310064
|
servíz a údržba
|
23,51 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
CONDOR trade s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.11.2023 |
|
Faktúra |
3007073197
|
časopis SME
|
270,00 |
s DPH |
118/2023
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Petit Press,a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.11.2023 |
|
Faktúra |
670334284
|
potraviny
|
368,12 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.11.2023 |
|
Faktúra |
20232267
|
potraviny
|
109,97 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.11.2023 |
|
Faktúra |
2330001924
|
potraviny
|
105,84 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Ing.Michal Gögh- PROJEKT-MARKET |
Spojená škola |
|
|
15.11.2023 |
|
Faktúra |
8338365690
|
mobil
|
37,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.11.2023 |
|
Faktúra |
3004083559
|
ÚJ SZÓ časopis
|
219,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
DUEL-PRESS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.11.2023 |
|
Objednávka |
118/2023
|
ÚJ SZÓ časopis
|
219,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
DUEL-PRESS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.11.2023 |
|
Faktúra |
2230045742
|
PRENÁJOM zariadenie/ bizhub C250i Konica Minolta
|
87,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.11.2023 |
|
Objednávka |
118/2023
|
časopis SME
|
270,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Petit Press,a.s. |
Spojená škola |
|
|
13.11.2023 |
|
Objednávka |
117/2023
|
darčekové poukažky/ sociálny fond
|
2 240.00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
Spojená škola |
|
|
13.11.2023 |
|
Faktúra |
1020225
|
darčekové poukažky/ sociálny fond
|
2 240,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
Spojená škola |
|
|
13.11.2023 |