Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 9772415508 pevná sieť 24,41 s DPH 09.04.2015 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 09.04.2015
    Faktúra 15VF04456 potravinový tovar 37,65 s DPH 08.04.2015 Mirkom s.r.o. Spojená škola 08.04.2015
    Faktúra 500441 potravinový tovar 33,56 s DPH 08.04.2015 MINIPEK Spojená škola 08.04.2015
    Faktúra 333382238 potravinový tovar 167,35 s DPH 07.04.2015 HYZA a.s. Spojená škola 07.04.2015
    Faktúra 7419632242 elektrina 891,99 s DPH 07.04.2015 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 07.04.2015
    Faktúra 591501085 potravinový tovar 10,02 s DPH 07.04.2015 Tatranská mliekareň a.s. Spojená škola 07.04.2015
    Faktúra 20150035 oprava aut.pračky a žehličky 105,70 s DPH 18/2015 01.04.2015 Tibor Ládi- Tibik Shop- service Spojená škola 01.04.2015
    Faktúra 150140 potravinový tovar 307,99 s DPH 01.04.2015 ZERDA-PODUNAJSKO družstvo Spojená škola 01.04.2015
    Faktúra 670510150 potravinový tovar 135,24 s DPH 31.03.2015 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 31.03.2015
    Objednávka 21/2015 eTlačivá 132,00 s DPH 31.03.2015 ŠEVT a.s., Spojená škola Alžbeta Varga hospodárka 31.03.2015
    Faktúra 20150013 tonery 350,80 s DPH 17/2015 30.03.2015 BIT* Juraj Bugár Spojená škola 31.03.2015
    Faktúra 5000402 potravinový tovar 68,72 s DPH 30.03.2015 MINIPEK Spojená škola 27.03.2015
    Objednávka 18/2015 oprava aut.pračky a žehličky 105,70 s DPH 27.03.2015 Tibor Ládi- Tibik Shop- service Spojená škola Alžbeta Varga hospodárka 27.03.2015
    Faktúra 591500932 potravinový tovar 8,02 s DPH 27.03.2015 Tatranská mliekareň a.s. Spojená škola 27.03.2015
    Faktúra 17/2015 tonery 350,80 s DPH 17/2015 26.03.2015 BIT* Juraj Bugár Spojená škola 26.03.2015
    Faktúra poistenie hnuteľných vecí/poistenie zodpovednosti za škodu 101,23 s DPH 510019951 26.03.2015 Allianz - Slovenská poisťovňa,a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 26.03.2015
    Faktúra 33379249 potravinový tovar 49,46 s DPH 26.03.2015 HYZA a.s. Spojená škola 26.03.2015
    Faktúra 670509400 potravinový tovar 271,81 s DPH 26.03.2015 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 26.03.2015
    Faktúra 500372 potravinový tovar 62,40 s DPH 23.03.2015 MINIPEK Spojená škola 23.03.2015
    Faktúra 15VF03744 potravinový tovar 18,55 s DPH 23.03.2015 Mirkom s.r.o. Spojená škola 23.03.2015
    << | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | >> zobrazené záznamy: 5761-5780/7405
    • Kontakty

      • Odborné učilište internátne - Bentlakásos Speciális Szakiskola
      • +421315558117
      • - riaditeľka: Mgr. Ildikó Hrubá
        mobil: 0904 106 053
        - zástupcovia riaditeľky: Mgr. Eva Majerová, Mgr. Katalin Rácz
        +421315558117
      • Gorkého ulica 90/4, Okoč
        930 28 Okoč
        Slovakia
      • 00350206
      • 2021002214
    • Prihlásenie